中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2020年度部门决算

中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部2020年度部门决算

发布时间:2021-10-18 15:14:37 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

一、中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部概况

(一)部门职责

1.负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作,组织统战工作的调查研究,贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;向区委和市委统战部反映我区统战工作的动态和情况,提出我区开展统战工作的意见和建议,检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.负责联系我区各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。

3.负责协调、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题。向区委和有关部门反映情况、提出建议;联系少数民族和宗教界的代表人物。

4.统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,管理对台工作。统一管理侨务工作,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

5.调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,会同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

6.负责联系、培养无党派人士,党外知识分子和新的社会阶层人士。了解我区党外知识分子的情况,反映意见和建议,协调关系,提出政策性建议。

7.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位(部门)内设2个处室,无下属单位。从预算单位构成看,中共贵州省贵阳市花溪区委统一战线工作部部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

见附件表1至表9。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计346.24万元,与2019年相比,增加39.27万元,增长12.79%。主要原因是:增加基本刚需支出,社会保险费增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计307.24万元,其中:财政拨款收入307.24万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计344.98万元,其中:基本支出272.32万元,占78.94%;项目支出72.66万元,占21.06%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计346.24万元。与2019年相比,增加39.27万元,增长12.79%。主要原因是:增加基本刚需支出,社会保险费增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出344.98万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加77.01万元,增长28.74%。主要原因是:增加基本刚需支出,社会保险费增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2013401)支出249.08万元,占72.20%;一般行政管理事务(2013402)支出72.66万元,占21.06%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出9.17万元,占2.66%;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出3.66,占1.06%;行政单位医疗(2101101)支出10.41万元,占3.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为344.98万元,支出决算为344.98万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:按预算进度合理安排支出。其中:

(1)一般公共服务支出科目类行政运行(2013401)当年预算为249.08万元,支出决算为249.08万元,完成当年预算100%。

(2)一般公共服务支出科目类一般行政管理事务(2012304)当年预算为72.66万元,支出决算为72.66万元,完成当年预算的100%。

(3)社会保障和就业支出科目类机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)当年预算为9.17万元,支出决算为9.17万元,完成当年预算的100%。

(4)社会保障和就业支出科目类机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)当年预算为3.66万元,支出决算为3.66万元,完成当年预算的100%。

(5)卫生健康支出科目类行政单位医疗(2101101)当年预算为10.41万元,支出决算为10.41万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出272.32万元,其中:人员经费257.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费14.56万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是本单位无车辆,未产生“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0.09万元,下降100%,减少原因是本单位无车辆,未产生“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0.05万元,下降100%,本单位无车辆,未产生维修维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.04万元,下降100%,减少原因是受疫情影响未产生接待费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。具体是:国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出14.56万元,比2019年增加3.26万元,增长28.86%,主要原因是公用经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额6.85万元,其中:政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.98万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位无车辆,无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评,涉及资金72.66万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出-统战事务-行政运行(2103401):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务(2013402):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十五)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十六)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十七)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

全力支持帮助民主党派加强自身建设,扎实做好民族宗教领域各项工作,服务民营经济高质量发展,加强对党外知识分子和新的社会阶层人士的团结引导,做好港澳台侨海外统战工作,强化党外代表人士队伍建设。

(2)自评价结论

支持各民主党派开展参政议政、社会服务、大扶贫等各项工作。加强非公有制经济统战工作,加强区知识分子联谊会建设,健全党外知识分子信息库,积极探索打造板桥艺术村、溪云小镇、十和田集团和吉林小区同心服务队新的社会阶层人士统战工作试点,开展贫困归侨侨眷、重点人士慰问活动,抓好党外代表人士队伍建设。

(3)主要存在的问题

部分工作资金投入不够,资金分配需进一步优化,资金使用、管理规范性有待提高。

(4)经验及建议

优化资金分配,提高使用效益,合理利用资源,提升经济效益,健全资金管理,规范使用支出。

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

统战工作专项业务费

主管部门

中共贵阳市花溪区委统一战线工作部

实施单位

中共贵阳市花溪区委统一战线工作部

资金来源

资金总额

(万元)

72.66

财政资金

72.66

其中:本级安排

72.66

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作,组织统战工作调查研究,贯彻执行市委和区委关于统一战线的方针、政策;向区委和市委统战部反映我区统战工作的动态和情况,提出我区开展统战工作的意见和建议,检查统战政策执行情况,协调统一战线方面的关系。

基本完成

自评价分数

99

附件:统战2020年决算公开套表.xls

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