贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度部门决算

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度部门决算

发布时间:2020-10-10 15:10:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

()其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针,开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作,听取和反映文艺工作者的情况和意见。

  2、组织召开区文联委员代表大会、理事会及全区文联系统的工作与学术交流会议。

  3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训,研究文艺动态,掌握创作方向;协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

  4、听取和反映文艺界的情况和意见,维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

  5、负责团体会员的服务工作,组织文艺家深入生活,扩大文艺家的艺术视野。

  6、主办《花溪艺苑》文学季刊。

  7、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

  8、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

  党组织、纪检(监察)机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置,负责相关工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明  (一)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度收入支出决算总体情况说明  贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度收支决算总计185.84万元,与2018年相比,减少5.04万元,降低2.64%。主要原因是:减少《花溪艺苑》项目经费。(公开01表合计数)  (二)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计163.34万元,其中:财政拨款收入163.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计161.84万元,其中:基本支出122.44万元,占75.66%;项目支出39.4万元,占24.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度财政拨款收支决算总计185.84万元。与2018年相比,减少5.04万元,降低2.64%。主要原因是:减少《花溪艺苑》项目经费。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出161.84万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.54万元,降低3.88%。主要原因是:减少《花溪艺苑》项目经费

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012901行政运行支出109.85万元,占68%;2012902一般行政管理事务支出39.4万元,占24%;2080505行政事业单位养老保险支出 6.62万元,占4 %;2101101行政单位医疗支出5.97万元,占4%。。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为161.84万元,支出决算为161.84万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:严格按照《预算法》执行 。其中:

(1)2012901行政运行支出。当年预算为109.85万元,支出决算为109.85万元,完成当年预算的100 %。 

(2)2012902一般行政管理事务支出。当年预算为39.4万元,支出决算为 39.4万元,完成当年预算的100 %。 

(3)2080505行政事业单位养老保险支出。当年预算为6.62万元,支出决算为6.62万元,完成当年预算的100 %。

(4)2101101行政单位医疗支出。当年预算为5.97万元,支出决算为5.97万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.44万元,其中:人员经费114.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费8.27万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是:本单位没有公务用车编制及公务车辆;未有接待费;未有出国出境人员及支出。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:本单位没有公务用车编制及公务车辆;未有接待费;未有出国出境人员及支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元,主要是  等。贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金27.26万元,自评覆盖率达到99%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会机关运行经费支出8.27万元,比2018年增加1.5万元,增长22.12%,主要原因是:增加1人交通补贴、行政办公业务经费 。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会政府采购支出总额9.96万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.96万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)行政运行支出,指群众团体事务中反映行政单位的基本支出。

  (十)一般行政管理事务支出,指群众团体事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十一)行政单位医疗支出,指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目名称

艺术交流展经费

主管部门

实施单位

花溪区文联

资金来源

资金总额(万元)

17.3

财政资金

17.3

其中:本级安排

17.3

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

人人参与、相互交流、共享成果

基本完成

自评价分数

99

项目支出绩效自评表

项目名称

王伯勋故居修缮经费

主管部门

实施单位

花溪区文联

资金来源

资金总额(万元)

9.96

财政资金

9.96

其中:本级安排

9.96

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

文物保护、传承文化

基本完成

自评价分数

99

项目支出绩效自评价报告

一年来,按照年初制定的项目预算逐步实施,2019年区文联支出项目资金39.4万元,本着项目节约的理念支付项目资金,不存在重复支付,按时按质地完成全年项目,以下是资金使用改进措施和建议:

(1)建章立制,强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,及时掌握项目进度,督促项目实施单位加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。同时,要充分发挥纪委的作用,建立长期有效的专项资金监督管理新体系,确保专项资金用到实处,实现效益最大化。

(2)合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则,合理界定和安排配套资金的数量和规模,不搞“一刀切”,确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。

3、理顺资金管理体制。要明确单位各部门在专项资金使用、管理中的分工,做到权责分明,责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收,评价等一整套规范、科学的管理制度,并严格执行。对资金的管理,要由财务和财务负责人建立健全系统的管理制度,规范资金使用,做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确,做到资金、项目、文号对应,要抄送主相关部门,归档备查,以明确资金流向和使用情况,防止截留、挪用现象的发生。

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2019年决算公开套表.xls

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