贵阳市花溪区发展和改革局汇总2022年部门调整预算及“三公”经费预算说明
目 录
一、部门(单位)概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)
(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)
(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)
(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)
(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)
(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)
(七)部门(单位)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)
(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)
(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)
(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)
(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)
四、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理情况
(五)项目支出安排情况
(六)专有名词解释
五、专有名词解释
六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 (详见附表)
一、部门概况
(一)部门(单位)主要职能
1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹基础产业、支柱产业专项发展规划,衔接、平衡各主要行业的发展规划;统筹协调经济社会发展,研究和拟定人口发展战略、规划及人口政策,研究分析经济形势,提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区人民政府委托向区人大报告全区国民经济和社会发展计划执行情况。
2.负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测、预警和信息引导责任;参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;提出全区综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议;负责调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题;调节全区国民经济日常运行,编制并组织实施阶段性经济运行调控目标和措施,并向区政府提出意见和建议。
3.研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题;研究提出国民经济和经济体制改革、对外开放的实施意见和工作措施;组织拟订综合经济体制改革方案,协调有关专项体制改革工作;牵头做好供给侧结构性改革推进工作。
4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议,衔接平衡各种资金来源;安排区统筹、区财政自筹等财政性建设资金和项目,组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金;按程序和管理权限负责基本建设项目的审批和上报;向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出全区利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施建议并组织实施,负责各类借用国外贷款项目的计划管理;按规定申报利用国际金融组织和外国政府贷款项目以及境外投资项目,配合财政部门作好全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
编制区级重点建设项目计划,加强对国家、省级、市级、区级重点建设项目的管理;按照《招标投标法》和《贵州省招标投标条例》指导和协调招投标活动;监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况,协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题;促进重点建设项目按设计要求竣工投产;负责重点建设项目的后评估工作。
5.推进经济结构战略性调整,研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调配合做好服务业发展的相关工作。
6.根据职责权限承担“一带一路”建设有关工作,推进“长江经济带”发展相关工作;组织实施国家新一轮西部大开发战略及省、市的区域协调发展战略,组织协调重大基础设施项目的前期工作;负责各乡(镇)、社区经济协作、城镇化发展和城乡统筹发展综合配套改革的统筹协调工作。
7.建立人口预测预报制度,开展人口影响评估,完善人口政策咨询机制,研究制订全区社会发展战略,提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议;做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作;提出经济与社会协调发展、相互促进的实施意见和工作措施,协调各项社会事业发展中的重大问题;推进重大科技成果产业化。
8.按职责做好生态文明建设相关工作;综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;推动全区能源节约及高效利用、促进节能环保产业,加强节能减排监察;组织开展区级固定资产投资项目节能评估和审查工作;协助研究、拟订全区发展循环经济的工作重点,制订具体工作措施,协助参与组织循环经济项目,配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作,推进可持续发展战略。研究制定全区社会信用体系建设的实施意见,并组织实施。
(二)部门预算单位构成
贵阳市花溪区发展和改革局机关及下属2个全额事业单位2个,分别为花溪区建设项目管理中心、花溪区价格认证中心。花溪区建设项目管理中心、花溪区价格认证中心为非独立核算单位,纳入本级预算。贵阳市花溪区发展和改革局机关内设5个科室,分别为综合办公室、发展规划与体改科、社会发展产业科、投资管理科、物价与粮食储备科。
(三)部门人员构成
本单位编制40人,包括行政编制 17人、参照公务员法管理的事业编制0人、全额事业编制29人。目前编制内实有人数86人,其中在职人员37人,离休人员3人,退休人员46人。)
二、部门主要工作任务和目标
(一)突出规划引领,助推高质量发展
一是围绕区委十一届十次全会安排部署,完成全区经济社会发展的总体要求。二是紧紧抓住贵阳贵安融合发展先行区建设和“强省会”战略重大发展机遇。
(二)突出重点项目,扩大有效投资
一是抓好项目建设,建立重大工程重点项目包保联系机制,加强调度管理,实现新建省重大工程项目顺利开工建设,加强重大工程和重点项目的调度管理,为区域经济发展提供强有力的支撑。二是抓好项目储备工作,加强项目储备、强化项目服务、推进项目建设,以高质量发展统揽全局,强力谋划好花溪区“强省会”五年行动重大规划项目库。三是抓好上级资金支持,扎实做好中央预算内投资和地方专项债申报工作,最大程度争取全区更多项目进入国家和省级盘子,严格落实专项债券偿还及监督管理,建立专项债券资金监控机制,落实债券偿还责任,确保专项债券安全高效使用。
(三)优化产业布局,振兴实体经济
一是牵头推进《花溪区现代产业体系发展规划》编制工作,加快构建现代产业体系,推进贵阳贵安融合发展先行区建设,打造“久安-石板-麦坪”等片区功能板块,积极融入东部产业新区开发建设,推动孟关区域、黔陶区域产业升级。二是制定新型城镇化实施方案,提升人口规模层次,优化人口就业结构,完善综合交通体系,打造精致智慧城市,使常住人口城镇化率达到78.5%以上。三是加快发展现代服务业,抓好服务业企业上限入统工作,加快规划建设改貌口岸周边物流园区、物流基地,持续打造石板现代商贸物流园区,加快推动现代物流、仓储园区建设,新增规模以上服务业企业8户以上。四是扎实推进绿色经济发展,加强固定资产投资项目节能管理,有序开展节能工作,持续开展企业能耗在线监测,加大节能审查力度,抓好新能源汽车充电设施建设,单位生产总值综合能耗下降率、新增能源消费总量控制在市下达目标范围内。
(四)加快改革创新,激发活力动力
一是统筹推进经济体制改革,推进供给侧结构性改革,优化民营经济发展环境,建设高标准市场体系,全面完善产权、市场准入、公平竞争等制度,加快转变国资监管机构职能和履职方式。二是抓好社会信用体系建设,抓好信用体系平台建设,持续加强数据归集和共享,努力推进政务诚信、商务诚信建设。三是有序推进企事业单位车改工作。四是优化营商环境,全面深化“放管服”改革,优化政务服务,推进营商环境试点建设,全力推进“一网、一窗、一次办成”改革,全面规范窗口服务标准,落实窗口首问责任制、一次性告知制,简化优化投资项目审批流程,落实商事登记制度,“证照分离”全覆盖,打造公平高效的营商环境,力争全省排位前移。
(五)聚焦民生福祉,提升民生“三感”
一是强化保供稳价,依法规范我区停车收费、景区景点门票及相关服务价格工作,抓好公办幼儿园保育费和伙食费收费管理,对全区污水处理收费进行统一调整,维护市场价格总体稳定,居民消费价格涨幅控制在市调控目标范围内。全面做好应急救灾物资储备,抓好区级储备粮粮食安全,保障辖区内驻区部队军粮供应。二是统筹抓好油气管道安全保护工作,加大安全生产巡查检查力度,加强施工隐患整改工作,切实维护全区社会稳定。三是依法履行价格认定职能,做好价格认定案件电子评定完善工作,建立突出违法犯罪打击整治长效机制,全面深化平安花溪建设。
(六)纵深推进全面从严治党,加强发改队伍建设
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,严肃党内政治生活,强化警示教育,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐;扎实开展巡察整改回头看,持续巩固巡察成果;深入开展党史学习教育,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,提振工作信心,主动担当作为,全力完成区委、区政府交办的各项工作任务,以优异成绩迎接建党一百周年。
三、部门预算安排情况说明
(一)部门收支总体情况(详见表1)
本预算为2022年贵阳市花溪区发展和改革局汇总预算,2022年汇总部门预算总体收支为3033.84万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入2883.84万元,上年结转150万元。部门预算总支出3033.84万元, 其中:基本支出928.05万元,项目支出2105.79万元。2022年总体收支较上年增加1402.43万元,其中:基本支出减少4.17万元,主要原因是2022年在职人员目标绩效考核奖减少;项目支出增加1406.6万元,主要原因是区级储备粮2022年预算增加、疫情防控经费增加和本年度上级项目资金增加。
(二)部门收入总体情况(详见表2)
2022年本级部门预算总体收入为3033.84万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入2883.84万元,上年结转150万元。2022年收入较上年增加1402.43万元,其中:基本支出减少4.17万元,主要原因是2022年在职人员目标绩效考核奖减少;项目支出增加1406.6万元,主要原因是区级储备粮2022年预算增加、疫情防控经费增加和本年度上级项目资金增加。
(三)部门支出总体情况(详见表3)
2022年部门预算总支出3033.84万元(按支出功能分类具体为:(2010401)行政运行462.33万元,(2080505)社会保障支出35.81万元,(2080506)社会保障支出5.09万元,(2101101)行政单位医疗35万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.92万元,(2080501)行政单位离退休费288.11万元,(2010402)一般行政管理事务支出319.94万元,(2010408)物价管理10万元,(2010499)其他发展与150万元,(2220499)粮油物资储备支出852.89万元,(2150104)煤炭开采和洗选3.17万元,(2169999)其他商业服务业等支出7万元,(2100410)突发公共卫生事件应急处理329.19万元,(2010499)其他发展和改革事务支出370万元,(2010450)事业运行68.25万元,(2101102)事业单位医疗5.5万元,(2220199)其他粮油物资事务支出50万元,(2080502)事业单位离退休27.04万元,(2019999)其他一般公共服务支出13.6万元。其中:基本支出928.05万元(人员经费872.86万元,公用经费55.19元),较上年减少4.17万元,主要原因是2022年在职人员目标绩效考核奖减少,项目支出为1631.41万元,比上年增加1406.6万元,主要原因是区级储备粮2022年预算增加、疫情防控经费增加和本年度上级项目资金增加。
(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)
2022年财政拨款收支总预算3033.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2883.84万元,上年结转150万元。较上年增加1402.43万元,主要原因是项目收支增加。
(五)一般公共预算支出情况(详见表5)
2022年财政拨款收支总预算3033.84万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2883.84万元,上年结转150万元。较上年增加1402.43万元,主要原因是项目收支增加。
(六)一般公共预算基本支出预算情况(详见表6、7)
2022年一般公共预算基本支出为932.22万元(其中:人员经费支出为872.86万元,公用经费支出为55.19万元。),比上年减少4.17万元,主要原因是2022年在职人员目标绩效考核奖减少。
(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)
2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计2万元,与上年度预算相比无增加变化。其中:
1.因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
2.公务接待费支出预算0.3万元,与上年度预算相比无增加变化,具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费,以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元,与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。
4.公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)
无政府性基金支出。
(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)
无国有资本经营预算支出。
(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)
贵阳市花溪区发展和改革局本级部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
(2022年度) | ||||||
单位(盖章): |
填报日期:2022年12月8日 |
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部门(单位)及代码 |
贵阳市花溪区发展和改革局 | |||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
3033.84 | ||||
人员类项目 |
872.86 | |||||
运转类公用经费项目 |
55.19 | |||||
其他运转类项目 |
||||||
特定目标类项目 |
2105.79 | |||||
部门(单位)职能概述 |
1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测、预警和信息引导责任、研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。2.研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议,衔接平衡各种资金来源3.推进经济结构战略性调整,研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调配合做好服务业发展的相关工作。 | |||||
部门(单位)年度 |
根据部门职责,做好相关工作,完成区委区政府安排的各项工作任务 | |||||
不对满意度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注(指标解释等) |
指标值说明(评分标准等) |
产出指标 |
数量指标 |
在职人员控制率 |
100% |
|||
质量指标 |
管理制度健全性 |
85% |
管理制度健全 | |||
时效指标 |
预算完成率 |
85% |
||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位正常运转 |
100% |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众和职工满意度 |
90% |
(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)
贵阳市花溪区发展和改革局本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
(2022年度) | ||||||
项目名称 |
区级储备粮财政补贴 | |||||
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区发展和改革局 |
实施单位 |
贵阳市花溪区宏腾粮油有限公司 | |||
资金来源 |
年度资金情况 | |||||
资金总额(万元): |
852.89 | |||||
财政拨款 |
852.89 | |||||
其中:上级补助 |
||||||
本级安排 |
852.89 | |||||
其他资金 |
||||||
年度总体目标 |
完成我区区级储备粮任务,保障储备粮安全 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量指标 |
储备种类 |
2个 |
稻谷、食用油 | ||
质量指标 |
储备粮(原粮)质量达标率 |
100% |
||||
时效指标 |
项目资金及时性 |
100% |
||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障我区应急储备粮数量充足、质量合格、储存安全 |
100% |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
85%% |
|||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||
(2022年度) | ||||||
项目名称 |
疫情防控经费 | |||||
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区发展和改革局 |
实施单位 |
贵阳市花溪区发展和改革局 | |||
资金来源 |
年度资金情况 | |||||
资金总额(万元): |
329.19 | |||||
财政拨款 |
329.19 | |||||
其中:上级补助 |
||||||
本级安排 |
329.19 | |||||
其他资金 |
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年度总体目标 |
2022年8月31日花溪区疫情发生以来,我局作为区疫情防控专班物资保障组成员,根据相关指令,承担疫情防控紧急物资采购工作 | |||||
绩 效指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量指标 |
采购物资种类 |
10类 |
|||
质量指标 |
物资质量达标率 |
100% |
||||
时效指标 |
项目资金及时性 |
80% |
||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | |||
效益指标 |
社会效指标 |
做好疫情防控物资保障 |
100% |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
85%% |
|||
四、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
今年我单位本级运行经费财政拨款预算55.19万元,比上年预算增加21.15万元,增减原因为2022年整年在职人员午餐费按照500/人纳入机关运行经费。
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购情况
2022年本级政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购服务预算15万元。
(三)国有资产占有使用情况
2022年本单位本级车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。
(四)部门预算绩效管理情况
2022年,实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算1573.08万元。
(五)项目支出安排情况
2022年,实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算1573.08万元,占预算总额的51.85%。其中:区级储备粮财政补贴项目852.89万元,占预算总额的28%、优化营商环境50万元,占预算总额的1.65%、项目前期费及评审费300万元,占预算总额的9.8%、疫情防控经费329.19万元,占预算总额的10.75%,军粮议价采购经费50万元,占预算总额的1.65%。主要用于提升我区营商环境,做好政府投资项目、完成区级储备粮任务和做好疫情防控的后勤保障。
五、专有名词解释
1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及所属事业单位开展优化提升营商环境、农村综合改革、粮食流通、宣传、节能减排、成本监审等未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)其他发展和改革事务(项):指本单位用于项目前期费及评审费、新增服务业上规入统一次性奖励资金方面的项目支出。
5.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表
(详见附表:花溪区2022年部门调整预算公开套表汇总.xls)
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