贵阳市花溪区高坡卫生院2022年部门调整预算及“三公”经费预算说明

贵阳市花溪区高坡卫生院2022年部门调整预算及“三公”经费预算说明

发布时间:2022-12-12 10:42:29 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

目    录

一、部门(单位)概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 (详见附表)


一、部门概况

(一)部门(单位)主要职能

我院位于贵阳市花溪区高坡乡高坡村、离花溪区行政中心30公里,服务人口22860人。院内主要开展门诊、住院、检验、心电 、B超等基本医疗工作和国家基本公共卫生工作。我院主要从事基本医疗救治、预防保健、慢病管理、健康教育管理、老年人健康管理及中医药服务。

(二)部门预算单位构成

本院属花溪区卫生健康局下属副科级单位,是事业全额补助单位。

(三)部门人员构成

高坡卫生院现有在编在职人员15人,事业编制18人,其中管理岗2人,双肩挑1人,专业技术岗12人,离退休人员3人。

二、部门主要工作任务和目标

按照区人民政府和区卫生健康局2021年的工作目标任务,我院完成辖区基本医疗服务工作,基本公共卫生服务、中医药服务,健康促进创建、文明城市创建、乡村振兴等工作。下一步工作打算,我院将按照省市区的卫生健康工作部署和目标任务,完善卫生院的内涵建设,提升工作质量,更好地为辖区群众服务。

三、部门预算安排情况说明 

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2022年本级二级单位部门预算总收入318.3万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入316.6万元,上年结转1.7万元。部门预算总支出318.3万元, 其中:基本支出203.54万元,项目支出114.76万元。2022年总体收支较上年增加53.35万元,其中:基本支出增加16.5万元,主要原因是增加人员经费支出;项目支出增加36.86万元,主要原因是增加项目预算及上年结转项目。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2022年部门预算总收入318.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入316.6万元,上年结转1.7万元。较上年增加53.35万元,其中:基本支出增加16.5万元,主要原因是新增人员经费支出;项目支出增加36.86万元,主要原因是增加部分项目预算及上年结转。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2022年部门预算总支出318.3万元(按支出功能分类具体为:(2080502)事业单位离退休支出6.97万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元,(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出9万元,(2100302)事业人员工资性支出151.72万元,(2101102)职工基本医疗保险缴费17万元,(2101199)其他社会保障缴费0.45万元,(2100302)办公费1万元,(2100302)工会费2.4万元,(2100399)其他基层医疗卫生机构支出99.87万元,(2100402)卫生监督机构0.36万元,(2100408)基本公共卫生服务8.31万元,(2100409)重大公共卫生服务0.72万元,(2100799)其他计划生育实务支出5.5万元,其中:基本支出203.54万元,较上年增加16.5万元;项目支出114.5万元,较上年增加36.86万元,主要原因是增加部分项目预算及上年结转。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2022年财政拨款收支总预算318.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入316.6万元,上年结转1.7万元。社会保障和就业支出30.97万元,卫生健康支出287.33万元。较上年增加53.35万元,主要原因是增加项目预算及上年结转。    

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额318.3万元,其中:基本支出203.54万元,项目支出114.76万元。较上年基本支出增加16.5万元,主要原因是增加人员经费支出;项目支出增加36.86万元,主要原因是增加项目预算及上年项目结转。    

(六)一般公共预算基本支出预算情况(详见表6、7)

2022年部门预算一般公共预算基本支出203.54万元,其中:人员经费200.14万元,公用经费3.4万元。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)

本单位无三公经费支出   

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

无政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费    

 本单位不是行政机关,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况    

无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况   

2022年本单位共有车辆4辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

(四)部门预算绩效管理情况

2022年,实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算50.03万元。

(五)项目支出安排情况

2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出有一个,预算总额为50.03万元。为政府办医疗机构购买服务经费,主要用于加强基层医务人员待遇,留住医务人员在基层工作,解决老百姓看病住院的问题。

五、专有名词解释

(一)一般公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。    

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

(十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。    

(十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

(十三)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。    

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表(详见附表)

附件:花溪区高坡卫生院2022年部门调整预算公开套表.xls

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