花溪区卫生健康综合行政执法大队2022年度区级部门预算及“三公”经费预算公开说明

花溪区卫生健康综合行政执法大队2022年度区级部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2022-02-08 13:00:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

目    录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件)


一、部门(单位)概况

1、单位概况

单位主要职能:负责对公共场所、学校卫生、生活饮用水以及涉及饮用水安全产品卫生、餐饮具集中消毒服务机构进行执法检查,查处违法违规行为。负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行执法检查,查处违法违规行为;依法打击无证行医和非法采供血行为,打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性人工终止妊娠的行为。负责对医疗机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全管理情况等进行检查,查处违法违规行为。负责对生产经营消毒产品单位进行执法检查,查处违法违规行为,负责对产生职业危害的用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生情况进行执法检查,查处违法违规行为,负责查处跨区域涉及卫生健康的违法案件及重特大涉及卫生健康的违法案件。依法履行法律法规规章规定的其他卫生健康领域行政执法职责。承担上级交办的案件查处,指导全区乡镇、街道办事处卫生监督协管工作。

(二)单位预算单位构成:我单位为参公管理事业单位,本单位内设办公室、监督一科、监督二科、监督三科。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队部门决算包括:本级决算。

(三)单位人员构成:我单位为参公管理事业单位,2021年编制人数40人(含工勤编制1人),年初实有人数34人(参公人员18人,非参公人员16人),本年无增加人员,本年减少非参公人员3人(调走2人,辞职1人),参公提前退休1人,年末实有在职职工30人,临聘人员14人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2022年,我卫健执法大队将继续按照区委区政府、区卫生健康局和上级业务部门的要求,紧紧围绕年度工作目标任务,以查处医疗机构、传染病防治、公共场所、生活饮用水、消毒产品、职业卫生、放射卫生等领域中的卫生违法案件为突破口,严格依法行政,认真履职,开拓创新,全力推进花溪区、经开区、贵安新区卫生监督工作的深入开展,配合上级各单位完成年度工作目标和各项工作指标 。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

2021年我单位部门预算总收入583.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入574.42万元,上年结转43.26万元。2021年总体收支较上年减少70.57万元,其中:基本支出减少15.33万元,主要原因是2021本年减少非参公人员3人(调走2人,辞职1人),参公提前退休1人,人员支出有所减少;项目支出9.25万元比2021年减少55.24万元,2021年度基本公共卫生经费(均等化经费)由主管局区卫生健康局做并不在我单位预算,区级卫生监督专项经费15万元、经开区3万元调整至基本支出(经开区卫生监督专项经费由6万元调减至3万元至基本支出项目无支出)。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年部门预算总支出583.67万元(按支出功能分类具体为:(2100402)卫生监督机构470.89万元,(2101101)行政单位医疗支出18.60万元,(2101102)事业单位医疗支出13.57万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.77万元,(2180501)行政单位离退休支出35.16万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出29.43万元,(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出6万元。),其中:基本支出574.42万元(人员经费574.42万元),较上年减少15.33万元,主要原因是2021年减少非参公人员3人(调走2人,辞职1人),参公提前退休1人,人员支出有所减少;项目支出9.25万元,较上年减少55.24万元,主要原因是2021年度基本公共卫生经费(均等化经费)由主管局区卫生健康局做并不在我单位预算,区级卫生监督专项经费15万元、经开区3万元调整至基本支出,经开区卫生监督专项经费由6万元调减至3万元调整至基本支出(经开区卫生监督专项经费由6万元调减至3万元至基本支出项目无支出)。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2022年财政拨款收支总预算583.67元,其中:一般公共预算财政拨款收入583.76万元,上年结转43.26万元。2021年总体收支较上年减少70.57万元,其中:基本支出减少15.33万元,主要原因是2021本年减少非参公人员3人(调走2人,辞职1人),参公提前退休1人,人员支出有所减少;项目支出减少55.24万元,2021年度基本公共卫生经费(均等化经费)由主管局区卫生健康局做并不在我单位预算,区级卫生监督专项经费15万元、经开区3万元调整至基本公用经费支出(经开区卫生监督专项经费由6万元调减至3万元至基本支出项目无支出)。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2022年财政拨款收支总预算583.76元,其中:一般公共预算财政拨款收入583.76万元,上年结转43.26万元。较上年减少70.57万元,主要原因是2021年人员有所减少,项目经费也有所减少并且均等化经费在2022年预算中未体现。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年财政一般公共预算财政拨款收入583.67万元,上年结转43.26万元。较上年减少70.57万元,主要原因是2021年人员有所减少,项目经费也有所减少并且均等化经费在2022年预算中未体现。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2021年部门预算一般公共预算基本支出基本支出583.67万元(人员经费521.48万元,公用经费62.19万元)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2021年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0万元,与上年度预算相比无增加变化:

1.因公出国(境)费支出预算0万元(2022年无因公出国(境)安排)。

2.公务接待费支出预算0万元,与上年度预算相比无增加变化因2022年度没有公务接待安排。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年度预算相比无增加变化(我单位公车已交区机关事务局)。  

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本单位无政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

本单位无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

围绕区委、区政府确定的目标任务,上级主管部门的统筹安排,按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等,分解细化各项工作要求,加强成本控制,合理测算费用,科学确定部门整体绩效目标,设置绩效指标和标准。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开(含向人大公开的项目),公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:今年我单位本级(机构)运行经费财政拨款预算30.9万元,比上年预算增3.43万元,增长12.48 %。增长原因为2022年区级卫生监督专项经费15万元、经开区3万元共18万元调整至办公经费支出(人头经费由每人每年5500元增至11500元)。

(二) 政府采购情况:无政府采购项目。

(三) 国有资产占有使用情况:截止今年年初,国有资产合计181.91万元,其中流动资产91.86万元,固定资产90.05万元。单位共有车辆 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备0  台(套)。我单位根据花财预库[2021]3号文件上缴存量资金40.84万元,根据花财国资[2021]31号文件精神报废固定资产37.36万元。

(四)预算绩效管理情况:2022年,实行绩效目标管理的项目0个。

(五)项目支出安排情况:无重要项目、重大支出。

(六)专有名词解释(下列部分专有名词解释以区财政局为例,各单位可参照省、市对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目,选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。)

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件)

附件:花溪区卫生健康综合行政执法大队2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

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