中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会2021年度部门决算
目 录
一、单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央,上级党组织的决议。实施区委对区直机关党的工作指示和决定,检查、督促区直机关对区委重大决策、重要会议的传达贯彻情况。
2.领导区直机关党的工作,负责制定机关党的建设规划。指导所属基层党组织加强自身建设,切实抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。对党员进行教育、管理、培训和监督,提高党员素质。
3.指导区直机关各级党组织抓好区直机关党员、干部的政治理论学习及党务干部短期轮训的组织、实施。
4.根据区委有关规定,负责审批所属基层党组织的设置及其班子配备。指导所属基层党组织换届选举工作,对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好发展党员工作,审批预备党员和预备党员转正。
5.维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务。指导区直机关党组织实施对党员干部的监督,协助区纪委、区委组织部抓好区直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。
6.配合区纪委抓好区直属机关各级党组织的纪检工作,按照干部管理权限查处党员违纪案件和下级纪检部门报批的案件。
7.指导区直属单位工会、共青团、妇女等群众组织,支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。
8.切实抓好区直属机关作风建设工作,加强机关执行力建设,负责区直机关作风建设监督的日常工作。
9.指导区直机关基层党组织制定宣传工作计划,加强对基层党校、党员活动室和精神文明建设的指导和管理。
10.完成区委交办的其他工作任务。
(二)机构设置
本单位内设机构2个,从决算单位构成看,中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会部门决算包括:本级决算部门一个。
二、2021年度部门决算公开报表
2021年度部门决算公开套表见附表
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计217.31万元,与2020年相比,减少0.59万元,减少0.3%。主要原因是:减少人员工作调入调出中的工资津贴部分。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计217.31万元,其中:财政拨款收入198.56万元,占91.4%;其他收入18.75万元,占8.6%。。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计214.81万元,其中:基本支出156.18万元,占72.7%;项目支出58.63万元,占27.3%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计198.56万元。与2020年相比,减少42.53万元,减少17.6%。主要原因是:1.减少2019年末结余2020年初余额在职、退休人员奖金;2.减少调出人员工资、津贴等。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出198.56万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少42.53万元,减少17.6%。主要原因是:1.减少2019年末结余在职、退休人员奖金;2.减少调出人员工资、津贴等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2013601行政运行支出93.49万元,占47%;2013602一般行政管理事务支出42.38万元,占21%;2080501行政单位离退休46.83万元,占24%;2080505行政事业单位养老保险支出5.94万元,占3%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元,占1%;2101101行政单位医疗保险支出7.15万元,占3.6%;2101199其他行政事业单位医疗支出0.15万元,占0.4% 。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为217.69万元,支出决算为198.56万元,完成当年预算的91.2%。决算数小于预算数,主要原因是:在年中调整预算将人员工资、职业年金、单位医疗预算过大。其中:
(1)2013601行政运行支出。当年预算为103.7万元,支出决算为93.49万元,完成当年预算的90.2%,决算数小于预算数,主要原因是:预算过大,未及时进行调减。
(2)2013602行政运行支出。当年预算为42.38万元,支出决算为42.38万元,完成当年预算的100%。
(3)2080501行政单位离退休。当年预算为47.64万元,支出决算为46.83万元,完成当年预算的98.3%,决算数小于预算数,主要原因是:考虑该年度有退休人员,导致预算略大,未及时调减。
(4)2080505行政事业单位养老保险支出。当年预算为6.5万元,支出决算为5.94万元,完成当年预算的91.4%,决算数小于预算数,主要原因是:预算过大,未及时调减。
(5)2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为7.5万元,支出决算为2.61万元,完成当年预算的35%,决算数小于预算数,主要原因是:预算过大,未及时调减。
(6)2101101行政单位医疗保险支出。当年预算为9.8万元,支出决算为7.15万元,完成当年预算的73%,决算数小于预算数,主要原因是:预算过大,未及时调减。
(7)2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.16万元,支出决算为0.15万元,完成当年预算的94%,决算数小于预算数,主要原因是:预算略大,未及时调减。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出156.18万元,其中:人员经费146.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费9.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数,主要原因是严格按照公务用车改革制度执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.26万元,比上年减少0.59万元,减少69%,减少原因是减少车辆维修费,严格按照公务用车改革制度执行。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出0.26万元,占100%,比上年减少0.59万元,减少69%,减少原因是减少车辆维修费,严格按照公务用车改革制度执行;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是本单位2021年无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元,支出决算为0.26万元,完成预算的31%,主要原因是减少车辆维修费,严格按照公务用车改革制度执行。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.26万元。主要用于车辆保险、车辆运行、车辆维修等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 %。具体是:
国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次,0人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2021年无政府性基金收支。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。
(十)机关运行经费支出说明
2021年机关运行经费支出9.2万元,比2020年减少4.12万元,减少31%,主要原因是:人员调出,减少行政办公经费,减少人员交通补贴等。
(十一)政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额3.48万元,其中:政府采购货物支出3.48万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,选择5个重点项目支出的绩效自评结果进行公开,公开内容应包括绩效自评报告及自评表(详见“五、附件 ”)
2.部门整体绩效自评情况。
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
部门名称 |
中共花溪区直属机关工作委员会 | ||||||
部门(单位)总体资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
备注 | |
年度资金总额: |
42.38 |
42.38 |
42.38 |
100% |
|||
人员类项目: |
|||||||
运转类公用经费项目: |
42.38 |
42.38 |
42.38 |
100% |
|||
其他运转类: |
|||||||
特定目标类项目: |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||
建立互相学习交流平台、增强党员党性 |
基本完成 | ||||||
绩效 |
在补足行政办公经费不足情况下,通过建立互相学习交流平台,党员党性不断增强,基层党建质量得到了有效提升,更好地激发青年党员向老党员学习的激情与热潮,将机关党建工作开展得有声有色。 | ||||||
自评价分数 |
100 |
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)2013601款:指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金,购房补贴、公务用车运行费)。
(九)2013602款:指项目经费(包括经开区微型党课系列活动费)
(十)2101101款:指行政单位医疗支出即社会保障缴费。
(十一)2080501款:行政单位离退休。
(十二)2080505款:指机关事业单位养老保险支出。
(十三)2080506款:机关事业单位职业年金缴费支出。
(十四)2101101款:行政单位医疗保险支出。
(十五)2101199款:其他行政事业单位医疗支出。
五、附件
1.《机关党建汇编》项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况:《机关党建》季刊印制 (2)自评价结论:基本完成目标任务 (3)主要存在的问题:基层党组织投稿存在不积极现象 (4)经验及建议 (5)项目支出自评表 |
||||||||||||
《机关党建汇编》项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||
单位(盖章): |
填报日期: | |||||||||||
项目名称 |
《机关党建汇编》 | |||||||||||
主管部门及代码 |
实施单位 |
中共花溪区直属机关工作委员会 | ||||||||||
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(E) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
年度资金 总额: |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 | ||||||
财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
— |
— | ||||||
其中: 上级补助 |
— |
— |
— | |||||||||
本级安排 |
— |
— |
— | |||||||||
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||
建立互相学习交流平台、增强党员党性 |
基本完成 | |||||||||||
绩效 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||
产出指标 |
数量 |
数量1:建立互相学习交流平台,对党员进行教育、管理、培训和监督,提高党员素质。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
||||||
质量 |
质量1:资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|||||||
时效 |
时效1:1完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|||||||
成本 |
成本1:项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
效益指标 |
经济 效益 |
经济效益1 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||||||
社会 效益 |
社会效益1 |
100% |
100% |
|||||||||
生态 效益 |
生态效益1 |
100% |
100% |
|||||||||
可持续影响 |
可持续影响1 |
100% |
100% |
|||||||||
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
总 分 |
100 |
|||||||||||
绩效 |
通过建立互相学习交流平台,党员党性不断增强 |
2、微型党课活动项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况:微型党课活动
(2)自评价结论:基本完成目标任务
(3)主要存在的问题:基层党组织参与度不高
(4)经验及建议
(5)项目支出自评表
微型党课活动项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
单位(盖章): |
填报日期: | |||||||||
项目名称 |
《机关党建汇编》 | |||||||||
主管部门及代码 |
实施单位 |
中共花溪区直属机关工作委员会 | ||||||||
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(E) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
年度资金 总额: |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
10 |
100% |
10 | ||||
财政拨款 |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
— |
— |
— | ||||
其中: 上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
本级安排 |
— |
— |
— | |||||||
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
建立互相学习交流平台、增强党员党性 |
基本完成 | |||||||||
绩效 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产出指标(50分) |
数量 |
数量1:建立互相学习交流平台,对党员进行教育、管理、培训和监督,提高党员素质。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
||||
质量 |
质量1:资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|||||
时效 |
时效1:1完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|||||
成本 |
成本1:项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
效益指标(30分) |
经济 效益 |
经济效益1 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||||
社会 效益 |
社会效益1 |
100% |
100% |
|||||||
生态 效益 |
生态效益1 |
100% |
100% |
|||||||
可持续影响 |
可持续影响1 |
100% |
100% |
|||||||
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
总 分 |
100 |
|||||||||
绩效 |
通过建立互相学习交流平台,党员党性不断增强 |
3、优秀单位奖励项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况:优秀单位绩效考核奖励
(2)自评价结论:基本完成目标任务
(3)主要存在的问题:优秀单位绩效考核奖励奖下达时间
较晚,年末存在大额支付并有结余
(4)经验及建议
(5)项目支出自评表
优秀单位绩效考核奖励项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
单位(盖章): |
填报日期: | |||||||||
项目名称 |
《机关党建汇编》 | |||||||||
主管部门及代码 |
实施单位 |
中共花溪区直属机关工作委员会 | ||||||||
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(E) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
年度资金总额: |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 | ||||
财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
— |
— | ||||
其中: 上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
本级安排 |
— |
— |
— | |||||||
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
建立互相学习交流平台、增强党员党性 |
基本完成 | |||||||||
绩效 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产出指标 |
数量 |
数量1:建立互相学习交流平台,对党员进行教育、管理、培训和监督,提高党员素质。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
||||
质量 |
质量1:资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|||||
时效 |
时效1:1完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|||||
成本 |
成本1:项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
经济 效益 |
经济效益1 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||||
社会 效益 |
社会效益1 |
100% |
100% |
|||||||
生态 效益 |
生态效益1 |
100% |
100% |
|||||||
可持续影响 |
可持续影响1 |
100% |
100% |
|||||||
满意度 |
服务对象 |
服务对象满意度1 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
总 分 |
100 |
|||||||||
绩效 |
通过建立互相学习交流平台,党员党性不断增强,在补足行政办公经费不足情况下将机关党建工作开展得有声有色。 |
4、贵阳市全面提升基层党建质量三年行动计划项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况:落实《贵阳市全面提升基层党建质量三年行动计划》经费
(2)自评价结论:完成目标任务99%
(3)主要存在的问题:
(4)经验及建议
(5)项目支出自评表
落实《贵阳市全面提升基层党建质量三年行动计划》项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
单位(盖章): |
填报日期: | |||||||||
项目名称 |
《机关党建汇编》 | |||||||||
主管部门及代码 |
实施单位 |
中共花溪区直属机关工作委员会 | ||||||||
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(E) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
年度资金总额: |
4 |
4 |
4 |
10 |
100% |
10 | ||||
财政拨款 |
4 |
4 |
4 |
— |
— |
— | ||||
其中: 上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
本级安排 |
— |
— |
— | |||||||
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
建立互相学习交流平台、增强党员党性 |
基本完成 | |||||||||
绩效 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产出指标(50分) |
数量 |
数量1:建立互相学习交流平台,对党员进行教育、管理、培训和监督,提高党员素质。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
||||
质量 |
质量1:资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|||||
时效 |
时效1:1完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|||||
成本 |
成本1:项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
效益指标(30分) |
经济效益 |
经济效益1 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||||
社会效益 |
社会效益1 |
100% |
100% |
|||||||
生态效益 |
生态效益1 |
100% |
100% |
|||||||
可持续影响 |
可持续影响1 |
100% |
100% |
|||||||
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
总 分 |
100 |
|||||||||
绩效 |
通过建立互相学习交流平台,党员党性不断增强,基层党建质量得到了有效提升。 |
5、发放在党的40年以上纪念牌系列活动项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况:发放在党的40年以上纪念牌系列活动
(2)自评价结论:完成目标任务99%
(3)主要存在的问题:
(4)经验及建议
(5)项目支出自评表
发放在党的40年以上纪念牌系列活动项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
单位(盖章): |
填报日期: | |||||||||
项目名称 |
《机关党建汇编》 | |||||||||
主管部门及代码 |
实施单位 |
中共花溪区直属机关工作委员会 | ||||||||
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(E) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
年度资金总额: |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 | ||||
财政拨款 |
3 |
3 |
3 |
— |
— |
— | ||||
其中: 上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
本级安排 |
— |
— |
— | |||||||
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
建立互相学习交流平台、增强党员党性 |
基本完成 | |||||||||
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产出指标(50分) |
数量 |
数量1:建立互相学习交流平台,对党员进行教育、管理、培训和监督,提高党员素质。 |
1 |
1 |
20 |
20 |
||||
质量 |
质量1:资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|||||
时效 |
时效1:1完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|||||
成本 |
成本1:项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
效益指标(30分) |
经济效益 |
经济效益1 |
100% |
100% |
30 |
30 |
||||
社会效益 |
社会效益1 |
100% |
100% |
|||||||
生态效益 |
生态效益1 |
100% |
100% |
|||||||
可持续影响 |
可持续影响1 |
100% |
100% |
|||||||
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
总 分 |
100 |
|||||||||
绩效 |
通过建立互相学习交流平台,党员党性不断增强,更好地激发青年党员向老党员学习的激情与热潮。 |
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