贵州省贵阳市花溪区民政局2018年部门决算公开

贵州省贵阳市花溪区民政局2018年部门决算公开

发布时间:2019-10-21 17:25:19 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明(一)2018年度收入支出决算总体情况说明(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区民政局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策;拟订花溪区民政事业发展规划和年度工作计划,起草民政工作地方性政策,并组织实施和监督检查;指导乡(镇)、社区做好相关工作。

2.依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和检查。

3.负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬和公务员评残审核申报工作;拟订地方性优待抚恤实施办法并监督实施;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的建设和管理;负责优抚对象的医疗保障和对企事业单位生活和医疗困难的复员退伍军人进行补助。

4.负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导为军队服务机构的建设和管理工作。

5.负责自然灾害救助应急体系建设;组织、协调和开展救灾工作;组织核查、评估、发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调紧急转移安置灾民,协助农村因灾倒损居民住房的维修和建设,组织、指导救灾捐赠工作。

6.负责社会救助体系建设,拟订全区社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、城乡医疗救助、临时救助、生活无着人员和流浪未成年人的救助工作;负责跨省救助工作;负责城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作;指导乡(镇)、社区的社会救助工作。

7.负责全区行政区划与地名方面的行政管理工作;负责区、乡(镇)、社区、村行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;负责组织、协调行政区域界限的勘定管理以及边界争议调处工作。

8.负责指导城乡基层群众自治组织建设,推动基层民主政治建设;负责指导城乡社区建设和社区服务体系建设。

9.负责全区社会福利服务体系建设;拟订全区社会福利事业发展规划和政策;负责社会福利事业单位的建设和管理,以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作;推动社会福利事业社会化,发展老年人福利事业,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责促进慈善事业发展,组织、指导开展社会捐助工作;负责福利彩票发行管理,筹备彩票福利事业发展资金和彩票适用项目的论证、审核和报批工作。

10.负责婚姻登记管理和儿童收养工作;指导婚姻登记管理、儿童收养服务机构管理工作。

11.负责殡葬执法管理;推进殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设和管理,负责监督殡葬服务市场。

12.负责区级民政事业经费管理工作;指导、监督全区各项民政事业经费管理工作。

13.负责会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责社会工作职业资格人才的注册登记,开展教育培训工作。

14.承办区委、区人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

独立核算单位机构1个。行政编制机构数1个,即:花溪区民政局;事业编制机构数5个,即:花溪区社会救助局、花溪区婚姻登记服务中心、花溪区老龄工作委员会办公室、花溪区拥军优属拥政爱民办公室、花溪区殡葬管理所。部门决算单位1个。从预算单位构成看,民政局部门决算包括:本级部门决算,所属5事业编制机构即:花溪区社会救助局、花溪区婚姻登记服务中心、花溪区老龄工作委员会办公室、花溪区拥军优属拥政爱民办公室、花溪区殡葬管理所。

二、贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度收支决算总计13,059.69万元,与2017年相比,增加457.09万元,增长3.63%。主要原因是:2018年财政拨款收入比2017年增加692.34万元,年初结转和结余2018年比2017年减少235.25万元,累计增加457.09万元。

(二)贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计12,064.12万元,其中:财政拨款收入12,064.12万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计11,032.5万元,其中:基本支出625.98万元,占5.67%;项目支出10,406.51万元,占94.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度财政拨款收支决算总计13,059.69万元。与2017年相比,增加457.09万元,增长3.63%。主要原因是:2018年财政拨款收入比2017年增加692.34万元,年初结转和结余2018年比2017年减少235.25万元,累计增加457.09万元。  

(五)贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区民政 局2018年度一般公共预算财政拨款支出10,769.2万元,占本年支出合计的97.61%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加939.18万元,增长9.55%。主要原因是:(1)基本支出增加114.56万元,主要原因是:调资及公积金增加; (2)项目支出增加824.62万元,主要原因是:抚恤因人员变动及提标增加了172.32万元;社会福利因高龄老人人数增加及惠民殡葬提标增加了126.82万元;城乡低保因人员变动及提标增加了122.02万元;特困人员供养提标147.64元;城乡医疗救助因增加发放健康扶贫医疗扶助资金增加了147.64元;综上原因导致增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业支出10016.14万元,占93.01%210医疗卫生和计划生育支出753.06万元,占6.99%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8458.82万元,支出决算为10769.2万元,完成当年预算的127.31%。决算数大于预算数的主要原因是:部门预算只包含区级预算数和上级在2017年提前下达的2018年补助的资金3822.27万元及上年结转资金419.17万元,而支出决算中包含往年结余资金、区级、上级补助资金。其中:

120802民政管理事务。当年预算为1085.85万元,支出决算为1132.77万元,完成当年预算的104.32%,具体情况如下:

2080201行政运行。当年预算为567.7万元,支出决算为563.19万元,完成当年预算的99.2%,决算数小于预算数的原因是:为保障机构正常运转而多预留资金;

2080204拥军优属。当年预算为59.85万元,支出决算为43.64万元,完成当年预算的72.92%,决算数小于预算数的原因是:预算的资金因人员变动未使用完;

2080207行政区划和地名管理。当年预算227.64万元,支出决算为79.5万元,完成当年预算的34.92%,决算数小于预算数的原因是:该项资金为地名标牌设置经费,已纳入招投标程序,项目未验收完,资金未拨付,将在2019年支付;

2080208基层政权和社区建设。当年预算28.5万元,支出决算为75.92万元,完成当年预算的266.39%,决算数大于预算数的原因是:决算数中包含使用上年结余资金和上级资金;

2080299其他民政管理事务。当年预算为334.19万元,支出决算为369.56万元,完成当年预算的110.58%,决算数大于预算数的原因是:决算数中包含上年结余资金及上级资金;

220808抚恤。当年预算为1329.23万元,支出决算为2042.25万元,完成当年预算的153.64%。具体情况如下:

2080801死亡抚恤。当年预算为14.6万元,支出决算为7.9万元,完成当年预算的54.11%,决算数小于预算数的原因是:人员死亡的不可控;

2080802伤残抚恤。当年预算为372.75万元,支出决算为371.15万元,完成当年预算的99.57%,决算数小于预算数的原因是:为保障该项补贴及时足额发放而预留资金;

2080803在乡、复员退伍军人生活补助。当年预算为273.94万元,支出决算为356.1万元,完成当年预算的129.99%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

2080805义务兵优待金。当年预算为341.14万元,支出决算为428.6万元,完成当年预算的125.64%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

2080899其他优抚支出。年初预算327.69万元,支出决算725.79万元,已完成当年预算的221.49%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

320809退役安置。当年预算1089.97万元,支出决算为1391.29万元。完成当年预算127.64%。具体情况如下:

2080901退役士兵安置。当年预算118.08万元,支出决算184.6万元,完成当年预算的156.33%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

2080902军队移交政府的离退休人员安置。当年预算969.89万元,支出决算1193.82万元,完成当年预算的123.09%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

2080903军队移交政府的离退休干部管理机构。当年预算2万元,支出决算12.87万元,已完成当年预算的643.5%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

420810社会福利。当年预算750.93万元,支出决算为1030.25万元。完成当年预算的137.2%。具体情况如下:

2081001儿童福利。当年预算18.02万元,支出决算为20.56万元,完成了当年预算的114.1%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

2081002老年福利。当年预算362.26万元,支出决算790.05万元,完成了当年预算的218.09%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

2081004殡葬。当年预算218万元,支出决算为152.09万元,完成预算的69.77%,决算数小于支出数的原因是:死亡人员的不可控;

2081099其他社会福利支出。当年预算111.7万元,支出决算为67.55万元,完成了预算的60.47%,决算数大于预算数的原因是:日间照料中心建设经费因建设未完工未支付;

520811残疾人事业。当年预算68万元,支出决算为141.9万元。完成当年预算的208.68%。具体情况如下:

2081107重度残疾人生活和护理补贴。当年预算68万元,支出决算为141.9万元。完成当年预算的208.68%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

620815自然灾害生活救助。当年预算为37万元,支出决算为156.37万元,完成了当年预算的422.62%,具体情况如下:

2081501中央自然灾害生活补助。支出决算75.71万元,为上级补助资金和2016年结余资金;

2081502地方自然灾害生活补助。支出决算42.6万元,为上级补助资金和2016年结余资金;;

2081599其他自然灾害生活救助。当年预算为37万元,支出决算38.06元,完成预算的102.86%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

7)最低生活保障。当年预算为2778.1万元,支出决算为3465.28万元,完成了当年预算的124.74%,具体情况如下:

2081901城市最低生活保障金支出。当年预算为1348.34万元,支出决算为1749.04万元,完成了当年预算的129.72%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

2081902农村最低生活保障金支出。当年预算为1429.76万元,支出决算为1716.24万元,完成了当年预算的120.04%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

820820临时救助。当年预算256.5万元,支出决算349.49万元,完成当年预算的136.2%,具体情况如下:

2082001临时救助支出。当年预算250万元,支出决算348.07万元,完成当年预算的139.23%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

2082002流浪乞讨人员救助支出。当年预算6.5万元,支出决算1.42万元,完成了当年预算的21.85%,决算数小于预算数的原因是:我单位加大对流浪人员的巡查,流浪人员减少,预算数中含2016年上级提前预下达的2017年资金5万元;

920821特困人员供养。当年预算40.54万元,支出决算121.64万元,完成当年预算122%,具体情况如下:

2082102农村五保供养支出。当年预算220.72万元,支出决算259.28万元,完成当年预算的122%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

1020825其他生活救助。当年预算8.41万元,支出决算4.31万元,完成当年预算的51.25%,具体情况如下:

2082501其他城市生活救助。当年预算5.2万元,支出决算为2.18万元,完成当年预算的41.92%,决算数小于预算数的原因是:该笔预算资金为经开2013年两区商定数;

2082502其他农村生活救助。当年预算4.01万元,支出决算为2.13万元,完成当年预算的53.12%,决算数小于预算数的原因是:人员死亡,减少发放;

11210医疗卫生和计划生育支出。当年预算593.96万元,支出决算为753.06万元,完成当年预算的126.79%,具体情况如下:

2101101行政单位医疗。当年预算20.56万元,支出决算19.01元,完成当年预算的92.46%

2101102事业单位医疗。当年预算11.55万元,支出决算10.36元,完成当年预算的89.7%

2101199其他医疗保障支出。当年预算0.53万元,支出决算0.5万元,完成预算的94.34%

2101301城乡医疗救助。当年预算341万元,支出决算为472万元,完成当年预算的138.42%,决算数大于预算数的原因是:决算数中含使用上级资金和上年结余资金;

2101399其他医疗保障支出。当年预算108.92万元,支出决算103.58万元,完成预算的95.1%

2101401优抚对象医疗补助。当年预算113.39万元,支出决算103.58万元,完成当年预算的91.35%,决算数小于预算数的原因是:人员、病种的不可控。

(六)贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出625.98万元,其中:人员经费607.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、目标奖、离退休费、分享成果奖、公积金、社会保障缴费;公用经费18.91万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(七)贵州省贵阳市花溪区民政局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算5.7万元,比上年减少14.97万元,降低72.43%,预算数为6.06万元,降低6.32%,减少原因一方面是2017年购买公务用车114.88万元;另一方面按照国家“厉行节约”的要求,严格控制“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.87万元,占85.54%,比上年减少14.89万元,降低75.34%,预算数为5.12万元,降低5.13%,减少原因一方面是2017年购买公务用车114.88万元;另一方面按照国家“厉行节约”的要求,严格控制公务用车及运行维护费经费;公务接待费支出0.82万元,占14.46%,比上年减少0.08万元,降低8.51%,预算数为0.93万元,降低16.25%,减少原因是按照国家“厉行节约”的要求,严格控制接待经费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费4.87万元其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.87万元。主要用于救灾、社会救助、优抚安置、行政区划、基层社会管理服务、流浪儿童救助、殡葬执法等专项业务下基层工作车辆保险费、过路费、维修费、油费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费0.82万元。具体是:

国内公务接待支出0.82万元,主要是上级部门专项督查、检查、调研等产生的就餐费等。贵州省贵阳市花溪区民政局2018年国内公务接待16批次,185人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区民政局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入312.3万元,本年支出263.3万元。具体支出情况如下:

2296002用于社会福利的彩票公益金财政拨款支出263.3万元,主要是用于幸福院建设补助及日间照料中心建设补助140.09万元,拥军爱军国防教育基地建设补助19.7万元,老年活动室建设补助20万元,民办养老机构省级建设补助经费45.5万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区民政局机关运行经费支出18.91万元,比2017年减少4.23万元,降低18.28%,主要原因是办公经费减少。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区民政局政府采购支出总额76.63万元,其中:政府采购货物支出76.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省贵阳市花溪区民政局共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:救灾、社会救助、优抚安置、行政区划、基层社会管理服务、流浪儿童救助、殡葬执法等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目(其中含5个小项目:城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨救助、孤儿生活补助)进行了绩效自评,涉及资金4136.8万元,自评覆盖率达到34.29%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:城乡困难群众救助补助资金

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

城乡困难群众救助补助资金

主管部门

贵阳市民政局 

实施单位

花溪区民政局

资金来源

资金总额(万元)

4136.8万元


财政资金

4136.8万元


其中:本级安排

1237.27万元


其他资金


绩效目标

项目绩效目标:1、城乡低保对象基本生活得到切实保障;2、特困人员救助供养全覆盖;3、临时救助及时高效;4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡,并做好回归工作;5、切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存,促进其成长,使其生活得更有尊严,更好地融入社会。

2.

目标完成情况:

已完成




自评价分数

90

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2080201行政运行:反映行政单位的基本支出;

(十八)2080204拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出;

(十九)2080207行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(二十)2080208基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。

(二十一)2080299其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(二十二)2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十三)2080802伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

(二十四)2080803在乡、复员退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军战士(含西路军红军战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

(二十五)2080805义务兵优抚:反映用于义务兵优待方面的支出。

(二十六)2080899其他优抚支出:反映除以上项目以外的其他优抚方面的支出。

(二十七)2080901退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(二十八)2080902军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(二十九)2080903军队移交政府的离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府的离退休干部管理机构列入事业编的人员经费、公用经费等。

(三十)2081001儿童福利:反映对儿童提供的福利服务方面支出。

(三十一)2081002老年福利:反映对老年提供的福利服务方面支出。

(三十二)2081004殡葬:反映民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位补助支出等。

(三十三)2081099其他社会福利支出:反映除上述项目外其他用于社会福利方面的支出。

(三十四)2081501中央自然灾害生活补助:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

(三十五)2081502地方自然灾害生活补助:反映地方预算安排的解决群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

(三十六)2081599其他自然灾害生活救助:反映除上述项目外的其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

(三十七)2081901城市最低生活保障支出:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(三十八)2081902农村最低生活保障支出:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(三十九)2082001临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(四十)2082002流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人呢有救助支出和救助管理机关的运转支出。

(四十一)2082102农村五保供养支出:反映农村五保供养支出。

(四十二)2082501其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时就行、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(四十三)2081502其他农村生活救助:反映除最低生活保障、临时就行、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

(四十四)2081107重度残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(四十五)2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

(四十六)2101102事业单位医疗:反映政府安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

(四十七)2101199其他医疗保障支出:反映除上述项目意外的其他用于医疗保障方面的支出。

(四十八)2101301城乡医疗救助:反映用于城乡困难群众医疗救助支出。

(四十九)2101401优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

贵州省贵阳市花溪区民政局2018年决算公开表.xls


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