贵阳市花溪区民政局2020年部门二次调整预算及“三公”经费预算说明
目 录
一、部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算"三公"经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)重点项目支出安排及绩效目标情况
(五)国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、20192020年度部门调整预算及"三公"经费预算报表
(一) 部门收支总表
(二) 部门收入总表
(三) 部门支出总表
(四) 财政拨款收支总表
(五) 一般公共预算支出表
(六) 一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)
(七) 一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)
(八) 政府性基金预算支出表
(九) 一般公共预算"三公"经费预算支出表
一、部门概况(一)部门主要职能
(1)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策;拟订花溪区民政事业发展规划和年度工作计划,起草民政工作地方性政策,并组织实施和监督检查;指导乡(镇)、社区做好相关工作。
(2)依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和检查。
(3)负责社会救助体系建设,拟订全区社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、临时救助、生活无着人员和流浪未成年人的救助工作;负责跨省救助工作;负责城市低收入家庭收入核定和社会救助对象的认定管理工作;指导乡(镇)、社区的社会救助工作。
(4)负责全区行政区划与地名方面的行政管理工作;负责乡(镇)、街道办事处、村行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;负责组织、协调行政区域界限的勘定管理以及边界争议调处工作。
(5)负责指导城乡基层群众自治组织建设,推动基层民主政治建设;负责指导城乡社区建设和社区服务体系建设。
(6)负责全区社会福利服务体系建设;拟订全区社会福利事业发展规划和政策;负责社会福利事业单位的建设和管理,以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作;推动社会福利事业社会化,发展老年人福利事业,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责促进慈善事业发展,组织、指导开展社会捐助工作;负责福利彩票发行管理,筹备彩票福利事业发展资金和彩票适用项目的论证、审核和报批工作。
(7)负责婚姻登记管理和儿童收养工作;指导婚姻登记管理、儿童收养服务机构管理工作。
(8)负责殡葬执法管理;推进殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设和管理,负责监督殡葬服务市场。
(9)负责区级民政事业经费管理工作;指导、监督全区各项民政事业经费管理工作。
(10)负责会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责社会工作职业资格人才的注册登记,开展教育培训工作。
(三)部门人员构成:2020年本单位及所属单位目前编制内实有人数46人:包括在职人员21人(行政编制7人、全额事业编制12人,工勤编制2人)、退休人员25人。
(各单位根据自身具体情况说明)
(二)部门预算单位构成
花溪区民政局机关及下属4个事业单位,具体是行政单位1个,即局机关;全额拨款事业单位3个,分别是区殡葬管理所、婚姻登记服务中心、社会救助服务中心。其中花溪区民政局机关内设6个科室,分别是办公室、婚姻登记中心、低保科、基政科、社事科、财务科。
(参考案例:贵阳市财政局机关及下属4个二级事业单位,具体是行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,为市级财政国库支付中心:全额事业单位3个,为市财政监督检査执法大队、市财政预算审核中心、市政府和社会资本合作中心。其中贵阳市财政局机关内设24个处室,分别为办公室、综合计划处、非税收入管理处、税政法规处、预算处、预算编审处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处、基层财政管理处、社会保障处、企业处、外经处、会计处、政府采购管理处、行政事业国有资产管理处、绩效评估处、监督检査处、农业综合开发办公室、科技信息处、人事教育处、政府债务管理处。)
(三)部门人员构成
(参考案例:本单位及所属单位总编制X人,包括行政编制X人、参照公务员法管理的事业编制X人、全额事业编制X人。目前编制内实有人数X人,其中在职人员X人,离休人员X人,退休人员X人。)2020年本单位及所属单位目前编制内实有人数46人:包括在职人员21人(行政编制7人、全额事业编制12人,工勤编制2人)、退休人员25人。
二、部门主要工作任务和目标
(一)按照中央、省、市和区的安排部署,保质保量完成各项专项目标任务工作
(二)继续巩固社会救助保障体系建设成果
(三)全力提升全区养老服务水平
(四)全力夯实基层政权和社区建设
(五)抓牢社会事务建设管理工作
(六)持续推进殡葬改革管理
(七)扎实推进婚姻登记管理相关工作
(八)强化戒毒康复工作
(各单位根据自身具体情况说明)
三、部门预算安排情况说明
(一)部门收支总体情况
(参考案例:本预算包括本单位及二级单位20192020年部门预算总收入4189.45X万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入3206.19X万元,上年结转X90.31万元,政府性基金预算财政拨款收入892.95万元。。部门预算总支出4189.45X万元,其中:基本支出570.27X万元,项目支出3619.18X万元。20192020年总体收支较上年增加(减少)3162.88X万元,其中:基本支出增加(减少)62.03X万元,主要原因是调资正常增加预算……;项目支出(增加)减少X3162.88万元,主要原因是:1.2020年部门预算中含2019年上级提前下达的资金4128.39万元;2.2019年上年结转资金90.31万元;3.部分补助资金提标。4.增加特别抗疫国债892.95万元。……。)
(二)(二)部门收入总体情况
(参考案例:20192020年部门预算总收入4189.45X万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3206.19X万元,上年结转90.31X万元,政府性基金预算财政拨款收入892.95万元。较上年增加(减少3162.88)X万元,其中:基本支出增加62.03(减少)X万元,主要原因是调资正常增加预算……;项目支出增加(减少3162.88)X万元,主要原因是:1.2020年部门预算中含2019年上级提前下达的资金4128.39万元;2.2019年上年结转资金90.31万元;3.部分补助资金提标。4.增加特别抗疫国债892.95万元。
……。)(三)部门支出总体情况
(参考案例:20192020年部门预算总支出4189.45X万元,(按支出功能分类具体为:(2080201)行政运行支出570.27万元;(2080207)行政区划和地名管理23.16万元;(2080208)基层政权和社区建设支出17.55万元;(2080299)其他民政管理事务支出336.82万元;(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出23万元;(2081001)儿童福利支出20.11万元;(2081002)老年福利支出9万元;(2081006)老年服务413.68万元;(2081004)殡葬支出177.37万元;(2081099)其他社会福利支出支出155.79万元;(2081107)残疾人生活和护理补贴支出61.23万元;(2081901)城市最低生活保障金支出支出1213.3万元;(2082001)临时救助支出51万元;(2082002)流浪乞讨人员救助支出3万元;(2082102)农村特困人员救助供养支出153.87万元;(2082501)其他城市生活救助支出0万元;(2101101)行政单位医疗支出13万元;(2101102)是事业单位医疗支出14万元;(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.5万元;(2296002)用于社会福利的彩票公益金支出90.31万元;(2340205)抗疫特别国债892.95万元。(2010302)一般行政管理事务X万元,(2240199)灾害防治及应急管理支出X万元,……),其中:基本支出570.27X万元(人员经费668.13万元,万元,公用经费25万元人员经费X万元,公用经费X元),较上年增加(减少)62.03X万元,主要原因是调资正常增加预算……;项目支出3619.18X万元,较上年增加(减少3162.88)X万元,主要原因是1.2020年部门预算中含2019年上级提前下达的资金4128.39万元;2.2019年上年结转资金90.31万元;3.部分补助资金提标。4.增加特别抗疫国债892.95万元。……。)
- (四)财政拨款收支总体情况(参考案例 ﻩ ﻩ:20192020年财政拨款收支总预算4189.45X万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3206.19X万元,上年结转90.31X万元,政府性基金预算财政拨款收入892.95万元。较上年增加(减少3162.88)X万元,主要原因是:1.2020年部门预算中含2019年上级提前下达的资金4128.39万元;2.2019年上年结转资金90.31万元;3.部分补助资金提标。4.增加特别抗疫国债892.95万元。……。)
(五)一般公共预算支出情况(参考案例:20192020年部门预算一般公共预算拨款支出总额3206.19X万元,其中:基本支出570.27X万元,项目支出3619.18X万元。较上年基本支出增加增加(减少)X62.03万元,主要原因是调资正常增加预算……;项目支出增加(减少3162.88)X万元,主要原因是1.2020年部门预算中含2019年上级提前下达的资金4128.39万元;2.2019年上年结转资金90.31万元;3.部分补助资金提标。4.增加特别抗疫国债892.95万元。……。)
(六)一般公共预算基本支出预算情况(参考案例:20192020年部门预算一般公共预算基本支出570.27X万元,其中:人员经费668.13万元,X万元,公用经费X25万元。)(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(参考案例:20192020年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计X5.71万元,较上年增加(减少)X0.02万元,(或与上年度预算相比无增加变化),增长(下降0.35)X%,增加(减少)主要原因是一方面按照国家“厉行节约”的要求严格控制“三公”经费,另一方面,为保障各项工作顺利开展所必要的支出……。其中:1.因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2.公务接待费支出预算0.88X万元,较上年增加(减少)X0.01万元(或与上年度预算相比无增加变化),增长(下降)1.12X%,增加(减少)主要原因是一方面按照国家“厉行节约”的要求严格控制“三公”经费,另一方面,为保障各项工作顺利开展所必要的支出……。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费,以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3.公务用车运行维护费支出预算4.85X万元,较上年增加(减少0.01)X万元(或与上年度预算相比无增加变化),增长(下降0.21)X%,减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神,压缩开支(增长原因是……)。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。
4.公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。)(八)政府性基金预算支出情况
(如未安排政府性基金预算的可参考案例:本单位及二级单位无政府性基金支出。)(如已安排政府性基金预算的可参考案例:20192020年部门预算政府性基金预算支出总额X983.26万元其中:上年结转90.31万元,抗疫特别国债892.95万元,较上年增加(减少)X983.26万元,主要原因是1.2019年年初结转福利彩票公益金90.31万元在2020年调整预算时增加;2.本年度增加抗疫特别国债892.95万元……。
)四、其他重要事项说明(一)机关运行经费 (参考案例:20192020年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算25X万元,较上年增加(减少)6.84X万元,增长(下降21.48)X%,增加(减少)主要原因是行政办公经费减少。
……。)(二)政府采购情况
(参考案例:20192020年本单位及二级单位政府采购预算总额35.3X万元,其中:政府采购货物类预算14.5X万元;政府采购工程类预算0X万元;政府采购服务预算20.8X万元。
)(三)国有资产占有使用情况(参考案例 :20192020年本单位及二级单位共有车辆X6辆,其中:一般公务用车6X辆。单位价值200万元以上的大型设备0X台。)
(四)重点项目支出安排及绩效目标情况
(参考案例:本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目9X个,涉及财政拨款预算3380.95X万元。)
部门重点项目预算绩效目标情况表
序号 |
项目名称 |
20192020年预算数(万元) |
绩效目标 |
1 |
城低保慰问金XXX |
81.36XXX |
2020年1月,发放5578人慰问金共计81.36万元,全面实现“应保尽保”。(用文字简要概述即可) |
2 |
城低保金(含物资款,低保、特困物价上涨挂钩联动机制)XXX |
XXX1401.53 |
2020年1-12月实行“按标施保、应保尽保、分类救助、动态管理”。 |
…… |
…… |
…… |
…… |
3 |
特困供养 |
182.24 |
2020年1-12月实行“按标施保、应保尽保、分类救助、动态管理”。 |
4 |
临聘低保工作人员工资及社保经费 |
132.44 |
保障低收入职工基本生活水平生保障 |
5 |
高龄补贴 |
396.05 |
拨付2020年高龄长寿补贴 ﻩﻩﻩ,使广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量。 |
6 |
惠民殡葬及节地生态安葬经费 |
182.38 |
引导市民移风易俗树立节地、生态、从简新型殡葬理念,实现殡葬公共服务均等化。免费提供殡仪服务、免费提供安葬服务。 |
7 |
重度残疾人护理补贴资金 |
56.3 |
落实好残疾人特殊生活困难和长期照护困难,按时标准及时发放残疾人补贴资金 |
8 |
农村幸福院及居家养老服务中心(老年人活动中心)建设项目尾款 |
55.7 |
更一步完善农村养老公共服务设施,促进全区养老事业快速发展。 |
9 |
抗疫特别国债 |
892.95 |
实施困难群众救助 |
- 国有资本经营预算
(参考案例:本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款)
五、专有名词解释(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十三)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、20192020年部门调整预算及"三公"经费预算报表
- 部门收支总表(二)部门收入总表(三)部门支出总表(四)财政拨款收支总表(五)一般公共预算支出表(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)(八)政府性基金预算支出表(九)一般公共预算"三公"经费支出表
表1: | |||
2020年(贵阳市花溪区民政局)部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 调整预算数 | 支出性质分类 | 调整预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3206.19 | 一、基本支出 | 570.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 892.95 | 二、项目支出 | 3619.18 |
三、上级补助收入 | 三、上缴上级支出 | ||
四、事业收入 | 四、事业单位经营支出 | ||
五、经营收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、其他支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合计 | 4099.14 | 本年支出合计 | 4189.45 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 90.31 | ||
收入总计 | 4189.45 | 支出总计 | 4189.45 |
表2: | ||||||||||||||
2020年(贵阳市花溪区民政局)部门收入总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 | 收入总计 | 上年结转 | 本年收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 519.77 | 519.77 | 519.77 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | ||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | ||||||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 336.83 | 336.83 | 336.83 | ||||||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | ||||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 177.39 | 177.39 | 177.39 | ||||||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 155.79 | 155.79 | 155.79 | ||||||||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 61.23 | 61.23 | 61.23 | ||||||||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 1213.30 | 1213.30 | 1213.30 | ||||||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | ||||||||
208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | ||||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 10 | 06 | 老年服务 | 413.68 | 413.68 | 413.68 | ||||||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 90.31 | 90.31 | 0.00 | 0.00 | |||||||
234 | 02 | 05 | 抗疫特别国债 | 892.95 | 892.95 | 0.00 | 892.95 | |||||||
合 计 | 4189.45 | 90.31 | 4099.14 | 3206.19 | 892.95 |
表3: | ||||||||||||
2020年(贵阳市花溪区民政局)部门支出总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 支出总计 | 本年收入 | 结转下年 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 486.84 | 486.84 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | |||||||
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 23.16 | 23.16 | |||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 17.55 | 17.55 | |||||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 363.87 | 363.87 | |||||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 27.51 | 27.51 | |||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 9.00 | 9.00 | |||||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 182.39 | 182.39 | |||||||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 170.74 | 170.74 | |||||||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 56.30 | 56.30 | |||||||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 1401.53 | 1401.53 | |||||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 51.00 | 51.00 | |||||||
208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 182.24 | 182.24 | |||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 10 | 06 | 老年服务 | 396.05 | 396.05 | |||||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 90.31 | 90.31 | |||||||
234 | 02 | 05 | 城低保资金(抗疫特别国债) | 892.95 | 892.95 | |||||||
合 计 | 4404.96 | 537.34 | 3867.61 |
表4: | ||||||
2020年(贵阳市花溪区民政局)拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | 备注 | ||||
项目 | 调整预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3421.69 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 892.95 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 3394.193 | 3394.193 | ||||
九、卫生健康支出 | 27.5 | 27.5 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、其他支出 | 90.31 | 90.31 | ||||
二十四、转移性支出 | ||||||
二十五、债务还本支出 | ||||||
二十六、债务付息支出 | ||||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||||
二十八、抗疫特别国债安排支出 | 892.95 | 892.95 | ||||
本年收入合计 | 4314.64 | 本年支出合计 | 4404.96 | 3421.69 | 983.26 | |
结转下年 | ||||||
上年结转 | 90.31 | |||||
收入总计 | 4404.96 | 支出总计 | 4404.96 | 3421.69 | 983.26 |
表5: | |||||||||
2020年(贵阳市花溪区民政局)一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 区级资金 | 上级资金 | ||||
1 | 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 486.84 | 486.84 | |||
2 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 | |||
3 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | |||
4 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | |||
5 | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | |||
6 | 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | ||
7 | 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | ||
8 | 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 363.87 | 363.87 | 363.87 | ||
9 | 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | ||
10 | 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
11 | 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 182.39 | 182.39 | 182.39 | ||
12 | 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 170.74 | 170.74 | 170.74 | ||
13 | 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 56.30 | 56.30 | 56.30 | ||
14 | 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 1401.53 | 1401.53 | 1401.53 | ||
15 | 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | ||
16 | 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
17 | 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 182.24 | 182.24 | 182.24 | ||
18 | 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 208 | 10 | 06 | 老年服务 | 396.05 | 396.05 | 396.05 | ||
20 | 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||
21 | 234 | 02 | 05 | 城低保资金(抗疫特别国债) | |||||
合 计 | 3421.69 | 537.34 | 2884.35 | 2884.35 |
表6: | |||
2020年(贵阳市花溪区民政局)一般公共预算基本支出明细表 | |||
(按部门预算支出经济分类科目) | |||
单位:万元 | |||
经济分类分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
类 | 款 | ||
301 | 工资福利支出 | 401.78 | |
30101 | 基本工资 | 97.47 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.43 | |
30103 | 奖金 | 87.01 | |
30107 | 绩效工资 | 35.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.31 | |
30113 | 住房公积金 | 36.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 37.98 | |
302 | 商品和服务支出 | 25.00 | |
30201 | 办公费 | 6.83 | |
30205 | 水费 | 0.50 | |
30206 | 电费 | 1.20 | |
30228 | 工会经费 | 3.43 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.55 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.47 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.02 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 110.56 | |
30301 | 离休费 | 11.40 | |
30302 | 退休费 | 61.20 | |
30304 | 抚恤金 | 22.69 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.27 | |
合计 | 537.34 |
表7: | |||
2020年(贵阳市花溪区民政局)一般公共预算基本支出明细表 | |||
(按政府预算支出经济分类科目) | |||
单位:万元 | |||
经济分类分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
类 | 款 | ||
501 | 机关工资福利支出 | 199.02 | |
50101 | 工资津补贴 | 156.71 | |
50102 | 社会保障缴费 | 21.31 | |
50103 | 住房公积金 | 9.00 | |
50199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | |
502 | 机关商品和服务支出 | 14.45 | |
50201 | 办公经费 | 13.60 | |
50208 | 公务用车运行维护费 | 0.85 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 213.32 | |
50501 | 工资福利支出 | 202.77 | |
50502 | 商品和服务支出 | 10.55 | |
509 | 对个人和家庭的补助 | 110.56 | |
50901 | 社会福利和救助 | 22.69 | |
50905 | 离退休费 | 72.61 | |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15.27 | |
合计 | 537.34 |
表8: | |||||||
2020年(贵阳市花溪区民政局)政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 90.31 | 90.31 | ||
234 | 02 | 05 | 抗疫特别国债 | 892.95 | 892.95 | ||
合 计 | 983.26 | 983.26 | |||||
备注:如无预算安排,请注明“无相关预算支出”。 |
表9: | ||||||
2020年(贵阳市花溪区民政局)一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
项 目 | 2019年“三公”经费一般公共预算调整预算数(万元) | 2020年“三公”经费一般公共预算调整预算数(万元) | 与上年调整预算数相比增减变化比率(%) | 与上年调整预算数相比增减变化原因 | 2020年“三公”经费一般公共预算调整预算数占本部门一般公共预算调整预算支出的比重(%) | 备注 |
一、因公出国(境)费 | 0 | 0 | ||||
二、公务接待费 | 0.89 | 0.88 | -1.12 | 一方面按照国家“厉行节约”的要求严格控制“三公”经费,另一方面,为保障各项工作顺利开展所必要的支出 | 0.03 | |
三、公务用车购置及运行维护费 | 4.86 | 4.85 | -0.21 | 一方面按照国家“厉行节约”的要求严格控制“三公”经费,另一方面,为保障各项工作顺利开展所必要的支出 | 0.14 | |
1、公务车运行维护费 | 4.86 | 4.85 | -0.21 | 一方面按照国家“厉行节约”的要求严格控制“三公”经费,另一方面,为保障各项工作顺利开展所必要的支出 | 0.14 | |
2、公务车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
合 计 | 5.75 | 5.73 | -0.35 | 一方面按照国家“厉行节约”的要求严格控制“三公”经费,另一方面,为保障各项工作顺利开展所必要的支出 | 0.17 | |
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
4、根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》,公务用车是指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。 | ||||||
5、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
6、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。 |
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