贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度部门决算
目录
一、单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明 (二)2019年度收入决算情况说明
(三)2019年度支出决算情况说明
(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)预算绩效情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会概况
(一)主要职能
1.围绕党的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,结合本区实际,制定各个时期妇女儿童工作计划;指导乡镇(社区)妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作;指导并联系团体会员的业务工作,加强与女性社会组织的联系。
2.指导和推动开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双学双比”等活动,团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助培养和选拔女干部,促进妇女参政、议政;参与拟定有关妇女儿童规章,维护妇女儿童的合法权益。
4.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题,及时向区委、区政府反映情况,提出意见和建议。
5.指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰和宣传各行业的先进妇女典型;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。
6.加强与社会各界的联系,协调和扩大妇女界的爱国统一战线,促进祖国统一和繁荣富强。
7.为妇女儿童服务,维护妇女儿童的合法权益,积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境,努力为妇女儿童办实事、办好事。
8.承担区妇女儿童工作委员会的日常工作,督促检查《妇女发展规划》、《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。
9.加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。
10.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。
11.完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设2个处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区妇女联合会部门决算包括:本级决算。
二、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度收支决算总计177.15万元,与2018年相比,减少19.11万元,降低9.74%。主要原因是:减少乡镇(社区)招聘妇女服务社会化工作者经费19.11万元。(公开01表合计数)(二)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计160.65万元,其中:财政拨款收入160.65万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计157.31万元,其中:基本支出93.23万元,占59.26%;项目支出64.09万元,占40.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度财政拨款收支决算总计177.15万元。与2018年相比,减少19.11万元,降低9.74%。主要原因是:减少乡镇(社区)招聘妇女服务社会化工作者经费19.12万元。(公开04表合计数)
(五)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出157.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.45万元,降低12.49%。主要原因是:减少基本刚需支出2.92万元;减少项目支出19.11万元:减少养老保险支出0.56万元;增加医疗保险0.14万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2012901)支出87.25万元,占54%;一般行政管理事务(2012902)支出64.17万元,占39.94%;机关事业单位基本养老保险(2080505)支出4.68万元,占2.9%; 行政单位医疗(2101101)支出4.55万元,占2.8%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为157.31万元,支出决算为157.31万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:严格按照预算法执行 。
(六)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出93.23万元,其中:人员经费86.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.45万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元,支出决算为0.6万元,决算数小于预算数,主要原因是压减三公经费,执行公车改革制度。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.6万元,比上年减少0.25万元,降低29.74%,减少原因是压减三公经费,执行公车改革制度。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,占100%,比上年减少0.25万元,降低29.74%,减少原因是压减三公经费,执行公车改革制度;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.6万元。主要用于车辆运行维护等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年国内公务接待0批次,0人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金64.09万元,自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《项目绩效自评价报告》”。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年贵州省贵阳市花溪区妇女联合会机关运行经费支出6.45万元,比2018年增加0.72万元,增长12.54%,主要原因是增加办公费、邮电费、手续费、劳务费等。
2、政府采购支出情况
2019年贵州省贵阳市花溪区妇女联合会政府采购支出总额2.25万元,其中:政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,贵州省贵阳市花溪区妇女联合会共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)行政运行(2012901):反映单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)一般行政管理事务(2012902):反映单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十九)机关事业单位基本养老保险(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(二十)行政单位医疗(2101101):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
五、附件
1.项目支出绩效自评价报告
(1)项目概况:落实基层妇联工作加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设,为妇女儿童办实事做好事解难事。
(2)自评价结论:结合本区实际,制定各个时期妇女儿童工作规划;指导乡(镇)、社区妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作。开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助培养和选拔女干部,促进妇女参政、议政;参与拟定有关妇女儿童规章,维护妇女儿童的合法权益。开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。加强与社会各界的联系,协调和和扩大妇女界的爱国统一战线,促进祖国统一和繁荣富强。为妇女儿童服务,维护妇女儿童的合法权益,积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境,努力为妇女儿童办实事、办好事。
(3)经验及建议:建章立制,强化专项资金的监督;合理界定配套资金规模;理顺资金管理体制。
(4)项目支出自评表
项目支出绩效自评表 | ||||
项目名称 |
基层妇联专项业务费(含妇儿工委和两规评估经费人均一元钱专项经费) | |||
主管部门 |
实施单位 |
花溪区妇女联合会 | ||
资金来源 |
资金总额(万元) |
40.46 | ||
财政资金 |
40.46 | |||
其中:本级安排 |
40.46 | |||
其他资金 |
||||
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
为妇女儿童服务,维护妇女儿童的合法权益,积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境,努力为妇女儿童办实事、办好事。 |
基本完成 | |||
自评价分数 |
99 |
项目支出绩效自评表 | ||||
项目名称 |
乡镇(社区)招聘妇女服务社会化工作者经费 | |||
主管部门 |
实施单位 |
花溪区妇女联合会 | ||
资金来源 |
资金总额(万元) |
23.63 | ||
财政资金 |
23.63 | |||
其中:本级安排 |
23.63 | |||
其他资金 |
||||
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。 |
基本完成 | |||
自评价分数 |
99 |
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