贵阳市花溪区残疾人联合会2022年部门调整预算及“三公”经费预算说明

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发布时间:2022-12-16 11:07:24 打印 关闭 【字体: 视力保护色:


目 录

一、部门(单位)概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 (详见附表)


一、部门概况

(一)部门(单位)主要职能

花溪区残疾人联合会成立于1991年,与民政局合署办公,1993年实现了计划单列,由副局级单位升格为正局级单位,并配备了专职理事长。残联承担着全区的残疾人扶贫解困、康复服务、教育就业、法律维权等工作。负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理;组织残疾人集体从业、个体开业;创建残疾人就业培训基地;开展残疾人扶贫解困等工作;开展残疾人康复工作,组织实施残疾人康复训练及服务;提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务;开展文化知识培训及文体活动的开展。

(二)部门预算单位构成

花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事

业单位,其内设机构“残疾人综合服务中心”为财政全额预算管理的事业单位。

(三)部门人员构成

花溪残联机关总编制人数15,在职实有人数14人(其中:参公编制5名,实有人数6名;事业编制10名,实有人员8人),参公退休7人,事业退休1人。

二、部门主要工作任务和目标

花溪区残疾人联合会负责全区残疾人劳动力资源和社

会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理;组织残疾人集体从业、个体开业;创建残疾人就业培训基地;开展残疾人扶贫解困等工作;开展残疾人康复工作,组织实施残疾人康复训练及服务;提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务;开展文化知识培训及文体活动的开展。

三、部门预算安排情况说明 

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2022年部门调整预算总收入1665.13万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入1514.65万元,上年结转0万元。部门预算总支出1665.13万元, 其中:基本支出266.51万元,项目支出1398.62万元。2022年总体收支较上年增加901.86万元,其中:基本支出减少9.56万元,主要原因是减少绩效考核奖金预算支出;项目支出增加911.42万元,主要原因是将上级下达资金列入调整预算。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2022年部门调整预算总收入1665.13万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入1514.65万元,上年结转0万元。较上年增加751.38万元,其中:基本支出较少9.56万元,主要原因是减少绩效考核奖金预算支出;项目支出增加901.86万元,主要原因是将上级下达资金列入调整预算。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2022年部门预算总支出1665.13万元。按支出功能分类具体为:(2080501)行政单位离退休36.22万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.07万元,(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元,(2081101)行政运行198.3万元,(2081103)机关服务34.85万元,(2081104)残疾人康复691.23万元,(2081105)残疾人就业和扶贫204.2万元,(2081106)残疾人体育7万元,(2081199)其他残疾人事业支出310.86万元,(2101102) 事业单位医疗14.12万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.35万元。其中:基本支出266.51万元(人员经费243.47万元,公用经费23.04元),基本支出较少9.56万元,主要原因是减少绩效考核奖金预算支出;项目支出增加901.86万元,主要原因是将上级下达资金列入调整预算。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2022年财政拨款收支总预算1665.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1514.65万元,上年结转0万元。较上年增加751.38万元,主要原因是将上级下达资金列入调整预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额1514.65万元,其中:基本支出266.51万元,项目支出1248.14万元。较上年基本支出较少9.56万元,主要原因是减少绩效考核奖金预算支出;项目支出增加751.38万元,主要原因是将上级下达资金列入调整预算。

(六)一般公共预算基本支出预算情况(详见表6、7)

2022年部门预算一般公共预算基本支出266.51万元,其中:人员经费243.47万元,公用经费23.04万元。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.76万元,较上年减少0.02万元,下降1.14%,减少主要原因是压缩公务接待费。其中:
  1.因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
  2.公务接待费支出预算0.06万元,较上年减少0.02万元,下降33.33%,减少主要原因是压缩公务接待费。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费,以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
  3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元,与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。  

4.公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

列明政府性基金预算支出总额及预算构成,按照支出功能科目类级说明政府性基金预算支出方向和用途。没有政府性基金预算的,请注明无政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

列明国有资本经营预算支出总额及预算构成,按照支出功能科目类级说明国有资本经营预算支出方向和用途。没有国有资本经营预算的,请注明无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 
2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算14.95万元,较上年无增减变化。

(二)政府采购情况
2022年我单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况
2022年本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

(四)部门预算绩效管理情况

2022年,实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算484.47万元。

(五)项目支出安排情况

2022年一般公共预算支出中的重要项目5个:残疾儿童康复救助补助项目,残疾人慰问、家庭无障碍改造、基层残疾人组织建设、生活困难补助、残疾人综合业务管理,残疾人专职委员补贴(经开区),(贵安)残疾儿童康复救助及辅具适配,(贵安)其他残疾人支出,涉及财政拨款预算484.47万元,支出项目占预算总额的比重为29.1%,主要用于残疾儿童康复救助补助,残疾人专职委员补贴等。

五、专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2296006:用途是公益扶助类,例如残疾人方面、老人和幼教设施方面等。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102:反映本单位财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2101199:用于医疗卫生与计划生育以外的其他用于医疗保障方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2081101:反映本单位行政单位的基本支出。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)2081103:反映本单位行政单位机关运行的其他项目支出。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2081104:反映本单位用于残疾人康复方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2081105:反映本单位用于残疾人残疾人就业和扶贫方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)2081106:反映本单位用于残疾人残疾人体育方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2081199:用于残疾人其他方面的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表(详见附表)

花溪区2022年部门调整预算公开套表(残联).xls



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