贵阳市花溪区政协机关2024年部门调整预算及“三公”经费预算说明

贵阳市花溪区政协机关2024年部门调整预算及“三公”经费预算说明

发布时间:2024-12-17 16:07:23 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

目    录

一、部门(单位)概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及“三公”经费预算报表 (详见附件)


一、部门概况

(一)部门(单位)主要职能

1.负责政协花溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2.负责组织实施政协花溪区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3.负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作;承担政协委员开展活动的秘书和服务工作。

4.负责研究统一战线和人民政协工作的理论、政策,调查研究政协工作经验、共同性问题,提出解决办法,供领导参考。

5.负责区政协重大活动的组织、协调和区政协委员的联络工作。

6.负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见、建议。处理区政协委员和群众来信,接待来访。

7.负责联系区委、区政府有关部门,互相配合,协调工作。

8.负责省内外政协系统干部考察、调研和重要宾客的接待工作。

9.负责区政协开展活动的后勤保障、国有资产管理和财务工作。

10.负责承办上级政协和区政协领导交办的其他事项。

11.花溪区智力支边联系领导小组办公室负责与上级政协、统战部和市、区民主党派的有关机构的对口联系。

12.负责组织、协调全区智力支边工作。

13.组织区政协委员、民主党派和群众团体开展对我区少、边、穷地区的智力支边开发工作。

14.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及其他有关工作。 

(二)部门(单位)机构设置

贵阳市花溪区政协机关及下属1个事业单位,具体是行政单位1个,即政协机关,设“二室五委”(政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文化文史与学习委员会、人口资源环境委员会、教文卫体委员会、政协委员联络办公室);全额事业单位1个,即花溪区政协委员会联络服务中心。

(三)预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算,其预算纳入本级预算合并编制,故本部门预算即花溪区政协机关本级预算。本部门合并编制预算的下属单位是花溪区政协委员会联络服务中心。

(四)部门人员构成

本单位及所属单位总编制30人,包括行政编制18人、工勤编制4人、全额事业编制8人。目前编制内实有人数61人,其中在职人员27人,退休人员34人。

二、部门主要工作任务和目标

(一)认真做好政协花溪区第十一届三次会议及常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会等会务工作,并组织实施好会议决议、决定。

(二)认真做好区政协委员视察、考察、调研等日常活动的服务和具体组织工作。

(三)做好研究统一战线和人民政协工作的理论、政策,调查研究政协工作经验、共同性问题,提出解决办法,供领导参考。

(四)认真组织开展区政协重大活动和区政协委员的联络工作。切实做好政协工作的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见、建议。处理区政协委员和群众来信,接待来访。

(五)做好省内外政协系统干部到花溪交流学习、考察、调研、视察相关接待工作。

(六)做好与上级政协和市、区民主党派的支边扶贫机构的对口联系工作,积极开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

(七)承办好上级政协和区政协领导交办的其他事项。

三、部门预算安排情况说明 

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2024年部门预算总收入940.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入940.16万元。部门预算总支出940.16万元,其中:基本支出754.18万元,项目支出185.98万元。2024年总体收支较上年减少105.75万元,其中:基本支出减少95.17万元,主要原因是工资福利等刚性支出减少;项目支出减少10.58万元,减少原因主要压减一般性支出预算。本部门无下属二级单位。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2024年部门预算总收入940.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入940.16万元。较上年减少105.75万元,其中:基本支出减少95.17万元,主要原因是工资福利等刚性支出减少;项目支出减少10.58万元,主要原因是压减一般性支出预算。本部门无下属二级单位。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2024年部门预算总支出940.16万元按支出功能分类具体为:分类具体为:(2010201)行政运行424.65万元,(2010202)一般行政管理事务87.51万元,(2010204)政协会议42.9万元,(2010205)委员视察23.57万元,(2010206)参政议政32万元,(2080501)离退支出199.15万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险43.44万元,(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出7.91万元,(2101101)行政单位医疗保险33.04万元,(2101199)行政工伤保险1.1万元,(2210201)住房公积金44.89万元。其中:基本支出754.18万元,较上年增加95.17万元,主要原因是工资福利等刚性支出减少;项目支出185.98万元,较上年减少10.58万元,主要是压减一般性支出预算。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2024年财政拨款收支总预算940.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入940.16万元。较上年减少105.75万元,主要原因是压减一般性支出预算。 

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额940.16万元,其中:基本支出754.18万元,项目支出185.98万元。较上年基本支出减少95.17万元,主要原因是工资福利等刚性支出减少;项目支出减少10.58万元,减少原因主要是压减一般性支出预算。

(六)一般公共预算基本支出预算情况(详见表6、7)

2024年部门预算一般公共预算基本支出754.18万元,其中:人员经费715.74万元,公用经费38.44万元。
  (七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2024年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计5万元,较上年减少1.4万元,减少21.88%,主要原因是公务接待费减少。其中:

1.因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度期间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
  2.公务接待费支出预算1.6万元,较上年数减少1.4万元。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动产生的接待费,以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
  3.公务用车运行维护费支出预算3.4万元,与上年数相同。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省、市、区大型活动发生的车辆租用费等。  

4.公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

无政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明
   (一)机关运行经费
    2024年本单位机关运行经费财政拨款预算38.44万元,较上年减少26.81万元,减少41.09%,主要原因是其他交通费由公用经费转为人员经费。

(二)政府采购情况
    今年本单位政府采购预算总额14.94万元,其中:政府采购货物预算4.24万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.7万元,其他采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况
    截止2023年12月31日,单位国有资产合计81.42万元,其中固定资产81.42万元(原值228.72万元,净值81.42万元)。2024年本单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

(四)部门预算绩效管理情况

2024年实行绩效目标管理的一级项目8个,涉及财政拨款预算185.98万元。

(五)项目支出安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有2个,一是政协会议,金额42.9万元,主要用于政协十一届三次全会、政协常委会、主席会及其他政协综合类会议支出;二是专项运转经费,金额43.75万元,主要用于保障政协基本履职活动正常开展。

五、专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行人骢员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指政协委员开展各类视察的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及“三公”经费预算报表(详见附表)

附件:2024年贵阳市花溪区政协部门收支调整预算表.xls


扫一扫在手机打开当前页面

相关推荐: