贵阳市花溪区花溪片区水务综合管理站2024年部门预算公开信息
目 录
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)主要职能
(二)部门(单位)机构设置
(三)预算单位构成
(四)部门人员构成
二、部门(单位)主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
(一)机关(机构)运行经费情况
(二)国有资产占有使用情况
(三)预算绩效管理情况
(四)项目支出安排情况
(五)名词解释
五、2024年部门预算公开表(附表)
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)主要职能:
农村水利建设提供技术支持与管理保障;农村水利工程规划、勘测、设计;农村工程建设与管理;农村水利技术开发;农村水利新技术示范推广;农村水利技术人员培训;农村水利项目评估、技术咨询、项目管理;承办上级部门交办的其他工作。
(二)部门(单位)机构设置:贵阳市花溪区花溪片区水务综合管理站内设1个处室,具体为:贵阳市花溪区花溪片区水务综合管理站办公室。
(三)预算单位构成:
本单位无下属单位,部门预算即为贵阳市花溪区花溪片区水务综合管理站本级预算。
(四)部门人员构成:
编制制定情况:我单位编制总人数9人,均为事业编制,相比上年无增减变动;
在岗在编情况:在职实有人数8人,相比上年增加1人,原因是招考聘入;
离退休人员及遗属情况:退休人员4人,相比上年无增减变动。本单位无遗属人员。
二、部门主要工作任务和政策依据
1.加强政治理论学习,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想,凝聚力量坚定不移地用党的二十大精神指导工作。
2.立足本职工作,进一步推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。凝心聚力切实转理念、转方法、转作风、提能力,高标准完成,全面落实水务工作目标,为加快建设体现新发展理念的城市贡献水务力量。
三、部门预算安排情况说明
(一)部门收支总体情况(详见附表1-3)
本单位无所属单位,本预算仅为本单位预算。2024年部门收入预算总额168.24万元,其中:本年收入168.24万元,上年结转结余0万元。本年收入中:财政拨款收入168.24万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额168.24万元,其中:本年支出168.24万元,年终结转结余0万元。本年支出中:社会保障和就业支出36.95万元,卫生健康支出12.4万元,农林水支出118.89万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加28.70万元,增长20.57%,主要原因是:本年增加在职人员1人,工资福利支出、社保及公用经费大于上年。
2024年部门支出预算总额比2023年预算增加28.70万元,增长20.57%,主要原因是:本年增加在职人员1人,工资福利支出、社保及公用经费大于上年。
(二)财政拨款收支总体情况(详见表4)
本单位无所属单位,本预算仅为本单位预算。2024年部门财政拨款收入预算总额168.24万元,其中:本年收入168.24万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入168.24万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额168.24万元,其中:社会保障和就业支出36.95万元,卫生健康支出12.4万元,农林水支出118.89万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为168.24万元,比2024年预算增加28.70万元,增长20.57%,主要原因是:本年增加在职人员1人,工资福利支出、社保及公用经费大于上年。
(三)一般公共预算支出情况(详见表5)
2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额168.24万元,其中:基本支出168.24万元,项目支出0万元,相比上年增加28.70万元,增长20.57%,主要原因是:本年增加在职人员1人,工资福利支出、社保及公用经费大于上年。
(四)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)
2024年部门预算一般公共预算基本支出168.24万元,其中:人员经费155.9万元,公用经费12.34万元,相比上年增加28.70万元,增长20.57%,主要原因是:本年增加在职人员1人,工资福利支出、社保及公用经费大于上年。
(五)政府性基金预算支出情况(详见表8)
2024年本单位无政府性基金预算收支,相比上年无增减变动。
(六)国有资本经营预算支出情况(详见表9)
2024年本单位无国有资本经营预算收支,相比上年无增减变动。
(七)财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表10)
2024年部门财政拨款安排“三公”经费0万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费0万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:
2024年因公出国(境)费0 万元,与2023年预算数持平,无增减变动。
2024年公务接待费0 万元,与2023年预算数持平,无增减变动。
2024年公务用车运行维护费0万元,与2023年预算数持平,无增减变动。2024年公务用车购置费0 万元,与2023年预算数持平,无增减变动。公务用车保有量为0辆。
(八)部门政府采购预算情况(详见表11)
2024年政府采购预算总额为0万元,其中:货物类政府采购0万元,工程类政府采购0万元,服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额0与2023年预算数持平,无增减变动。
(九)区对下转移支付预算情况(详见表12)
2024年本单位不涉及对下转移支付预算。
(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表13)
部门整体支出绩效目标情况在一级预算部门填报
(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表14、15)
本单位无项目支出预算。
四、其他重要事项说明(每一项必须说明)
(一)机关(机构)运行经费情况:我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。
(二)国有资产占有使用情况:截至2023年12月31日,本部门固定资产金额19.22万元,分布构成情况为:房屋、土地及构筑物0万元、通用设备19.09万元、专用设备0万元、家具用具及动植物0.13万元。无形资产0万元。单价在100万元以上的设备0台等。
(三)预算绩效管理情况:2024年,实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
(四)项目支出安排情况:
2024年部门预算中无重大项目、重点支出安排。
(五)名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.208(社会保障和就业支出)20805(行政事业单位离退休)2080502(事业单位离退休):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.208(社会保障和就业支出)20805(行政事业单位离退休)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101102(事业单位医疗):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101199(其他医疗保障支出):反映其他用于医疗保障方面的支出。
10.213(农林水支出)21303(水利)2130301(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、2024年部门预算公开表(附表)
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