花溪区人民政府办公室2014年度部门决算及“三公”经费支出信息
一、花溪区人民政府办公室概况
(一)主要职能
1、协助区政府领导同志处理日常工作及全区经济和社会的有关事务;根据有关法律、法规和政策,协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2、负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导同志组织实施会议议定事项;负责区政府重大活动的组织安排。
3、承办市委、市政府和区委、区人大常委会交给区政府办理的有关事项。
4、处理各乡(镇)、社区和区政府各部门报送区政府的文电;组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文。指导全区政府系统的公文处理工作。
5、根据区政府领导同志的指示,对各乡(镇)、社区和区政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见,报区政府领导同志决定。
6、根据区政府的工作重点和区政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
7、负责办理市人大、区人大代表建议和市政协、区政协委员提案,并督促检查建议、提案的落实。
8、负责区政府信息公开工作,指导、监督全区政府信息公开工作;负责区政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障;收集、编辑、报送市政府和区政府领导同志参阅的信息资料;指导全区政府系统政务信息化和办公自动化建设;负责指导全区政府系统门户网站的建设和管理工作。
9、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向区政府领导同志报告重要情况,并协助处理各乡(镇)、社区和区政府各部门向区政府反映的重要问题。
10、负责拟订全区应急管理法规、政策和规划建议,指导、督促全区应急管理体系建设;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息,并指导、督促全区政府系统值班工作。
11、处理群众来信,接待群众来访,及时向区委、区政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
12、指导协调各乡(镇)、社区,区政府各部门的招商引资工作。
13、负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务,审查修改或者组织起草有关规章制度草案,负责行政执法监督工作,办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。
14、负责接待市政府及其部门和外区(市、县)人民政府副县(处)级以上公务人员及区政府其他重要客人;承担外事侨务的相关工作。
15、做好行政事务工作,提供后勤保障;负责区政府机关、办公室内部管理、公务车辆分配和安全保卫工作。
16、协调区政府各工作部门对人口与计划生育工作实行齐抓共管、综合治理,督促检查各乡(镇)、社区,区政府各工作部门人口与计划生育工作执行情况。
17、加强指导推进监管国有企业改革和重组的职责。加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地投向对全区经济社会发展具有重要影响的行业和关键领域。
18、强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制、经济责任审计职责,进一步完善所监管国有企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。
19、加强对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权益保障的职责。
20、加强对全区金融业的服务和统筹管理。
21、办理区委、区政府领导交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
花溪区人民政府办公室部门决算包括办公室本级、办公室所属职能机构及代管相关单位预算。具体包括:办公室本级、区国防教育办、区信访局、区应急办、区国资办、区金融办、区人防办、区政府法制办、区政务服务中心、区政府采购中心、区人工影响天气办公室、区群工中心。
(三)部门人员构成
1.区政府办公室本级(含区国防教育办、区信访局、区应急办、区国资办、区金融办、区人防办、区政府法制办)编制数52名,在职实有人数45人,离退休人员32人。
2.区政务服务中心编制数10名,在职实有人数9人。
3.区政府采购中心编制数5名,在职实有人数5人。
4.区人工影响天气办公室编制数3名,在职实有人数1人。
5.区群众工作中心编制数15名,在职实有人数14人。
二、花溪区人民政府办公室2014年部门决算执行情况说明
(一)年初部门预算情况
花溪区人民政府办公室2014年部门预算拨款1870.02万元。
1、按支出功能分类:行政运行934.13万元,一般行政管理事务640.97万元,医疗保障38.21万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出81.93万元,专项业务20万,其他一般公共服务支出154.78万元。
2、按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用支出)1127.12万元,占财政预算拨款的60.27%;项目支出742.9万元, 占财政预算拨款的39.73%
(二)部门决算支出情况
2014年部门决算中,支出1868.98万元财政拨款用于以下方面:
1、行政运行支出934.13万元,主要用于在职人员工资、离退休人员生活费以及维持正常运转的公用支出。
2、一般行政管理事务支出663.06万元,主要用于保障区政府办公室正常运转、政务信息化建设、突发事件应急处理、通讯指挥调度、信访维稳、法制建设,国防教育、国有资产监督管理、金融工作、政府政务服务,政府采购等工作支出。
3、医疗保障38.21万元,主要用于在职行政及事业、离退休人员医疗保险支出。
4、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出78.8万元主要用于人防办业务经费。
5、其他一般公共服务支出154.78万元,主要用于在在职人员增量支出。
(三)部门决算“三公”经费情况
2014年部门决算中,“三公”经费决算为228.04万元,比上年度节约151.74万元。本年度支出中其中:公务接待费104.69万元,共接待240批次,4000人次;公务用车运行维护费116.56万元,汽车保有量24辆; 因公出国(境)支出6.79万元,上级部门组团2次,2人次。
附件:见各决算报表
二〇一六年五月二十二日
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